你好,如果你建造房屋的,设计费计入在建工程的

老师,支付5年会费合计6万这个计入预付账款科目还是长期待摊科目
老师,设计费计入什么科目啊,金额是37万,还走长期待摊吗
发生业务费用金额较大对公司而言计入长期待摊分期摊销,如果不计入长期待摊可以计入啥科目长期待摊科目太明显以后麻烦还有是就是属于公司筹建期的怎么做不是筹建期一般纳税人咋做可以开发票报销相同金额做吗
老师,厂房的装修费,计入长期待摊费,设科目 长期待摊额用-装修费,还需要设置三级科目,比如材料费、人工费等吗?
老师你好,请问长期待摊费用摊销的时候,借方:费用,贷方是冲销长期待摊,还是计入累计摊销科目?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率