您好,您的意思是,分期做到每个月是吧
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师你好,我租了一个办公室,房租合计2万元,这个房租是从1-12月份,那我账务处理的时候能不能一次性做到管理费用里,还是分摊先做到预付账款呢!
到2023年7月到12月份的房租一次性开掉了,15万元,我不可能把这15万元做到7月份,对方发票已经开了,我要怎么做账呢,分期做到每个月中
老师您好!请问一下去年2023年12月份法人报销一万元的办公费,当时在2023年12月已经入账了,现在查账发现这一万元的发票开错了,当时在2023年12月分录是借:管理费用~办公费10000元,贷:银行存款1万元。现在到了2024年发现发票有错要怎么做这笔分录呢?怎么冲红掉这分录呢???
嗯嗯,是的
那这样是可以操作的,可以
分录怎么做
就是 借 银行存款 15 贷 合同负债 15 然后每一期确认到主营业务收入
我是付房租这边哦
你支付的话,借 预付账款 15 贷 银行存款 15 之后每期作为管理费用