你好; 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
月底计提工资含有五险怎么写分录,发放时怎么写
这几面怎么呢,有年报学习
五险一金的会计分录计提和发放怎么做
公司五险一金计提和发放时的会计分录怎么写
老师,工资和五险一金计提和发放会计分录可以写下吗
请问老师,我们是一家医疗检测机构,之前开票都是按照医疗检测费为总项目开的发票,现在有一家医院要求按照检测服务明细开票,如果按要求给他开了之后,其它家的医院任然按照总项目开票,会不会有税务风险
你好,老师,工程公司,现在在外地的施工项目,工资由甲方代发,要求我公司为人员申报个人所得税,这个合理吗?
老师,小规模公司季度开超了30万,现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师,我是小规模公司,他不是30万季度免税吗?现在不小心开超了,开超了现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师你好,麻烦问一下,新公司个税申报4、5、6各报了2000工资,增值税季报0申报,财务报表该怎么填?
上个月开出来的普通发票,开错了,这个月怎么做处理?
咨询:公司购买的茶叶 一般计入办公费好?还是职工福利,还是每个科目都计入一些?
老师,我公司属于差额征税保安公司,现在在做下半年预算,涉及到进项税递减我到底要不要从成本里面扣出去,我们取得劳务费做账是,借 劳务成本 进项税递减 贷 银行存款 ,我这部分进项税递减不应算在劳务成本里面吧
为什么老板的两个公司,有一个公司公户的钱可以随便转到老板个人卡里,另一个公司不能转
请问老师,A公司的员工借调到B公司,B公司承担工资、五险一金、工会、福利等,再由A公司支付到员工,有相关规定吗?会计分录怎么做