同学你好 计入固定资产就可以了

6审计人员对华夏公司2x20年度固定资产审计时 发现:年度固定资产新增331 00元,该企业固定资产平均折旧率为6%,具体事项如下: (1) 1月5日购入生产设备,买价18000元,发 生的安装费用10 000元计入制造费用。 2) 2月10日购入办公桌2张,共计1 000元。 (3) 7月1日因经营管理需要租入仓库一栋,租期一年,价值150000元,计入固定资产账户,支付的半年租金120000元计入“管理费用”账 根据上述事项,要求回答以下几个问题。(单 2: 元) ①上述1中,固定资产的入账价值是否正确,为什么? ②上述2中,将办公桌计入固定资产是否正确,为什么? ③上述3中,租入的固定资产是否属于企业的固定资产,支付租金的处理是否正确? ④企业为什么要对固定资产计提折旧8? ⑤请任意列出固定资产的2种折旧方法及其适用情形。
车是六月买的,七月办的牌照,牌照需要计入固定资产,但固定资产卡片已经在六月录入无法修改固定资产入账价值,这种情况怎么处理?
老师,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定资产和累计折旧,但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里,只把固定资产手动输入起初余额里,之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产,现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好?一定要帮我解决,如果是您怎么处理,先万分感谢您
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?
老师您好,想问一下我们做快消品经销商,我们现在欠业务工资6000元,5月份这个工资6000元工厂又以库存商品还给我们,做凭证怎么样做?
老师,2025年的企业所得税汇算清缴我填报的是需要缴纳800元的企业所得税,那计提企业所得税的账务处理是在3月31日做进去吗?
老师 蔬菜批发零售免企业所得税吗
小规模纳税人企业,月开票金额小于10万,季报的时候需要交印花吗?怎么交
老师,工伤失业保险哪些是属于社保还是医保
企业提供小说阅读平台,开具的发票为信息服务业?还是开具:电子出版物?请给出政策依据文号,谢谢!
老师好,个人社保公司付的,没有走职工薪酬,汇算清缴在哪个表里纳税调增?
许昌胡辣汤店,成本按多少算呢,不会被查
新建工厂还没生产,生产工人做饭的米面油计入啥科目?
老师,个体户,没有成本费用发票,胡辣汤店,成本按多少的比例算呢,
6月反结帐修改固定资产卡片上固定资产的入账价值吗
同学你好 对的 是这样
好的,谢谢老师
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