你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:固定资产清理,贷:银行存款 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理

某企业于2010年12月出售一台设备,原价160000元,已折旧45000元,出售时发生清理费用3000元,出售设备价款113000元,增值税19210元,所有款项通过银行。
5、公司因使用年限期满报废设备一台,该设备原值100000元,已提折旧50000元;发生清理费用4000元,出售残值收入6000元(不考虑税费),款项以银行存款收付,报废设备已批准转销处理。(1)报废设备:(2)发生清理费用:(3)出售残值收入:(4)转销清理净损益。写会计分录
3、将车间设备出售一台,原值96000元,销售收回现金26000元,已提折旧68000元,处理时产生现金费用3500元。分录
2、企业出售设备一台,原值136000元,已提折旧96000元,销售收回19000元,出售时产生费用4000元。(款项均银行收付)分录
2、企业出售设备一台,原值136000元,已提折旧96000元,销售收回19000元,出售时产生费用4000元。(款项均银行收付)分录和金额
老师长期欠印花税,会被税务列为非正常户吗?
老师,我这边是一般纳税,请问电子税务系统打开后,上面显示当前可勾选15万,增值税税额是一万八,请问,我这个月是不是可以开出15万左右的票出去。
小规模纳税人季度申报7月至9月,资产负债表数据是填写9月报表数据还是填写7月和9月三个季度相加的数据
请问老师申报第三季度所得税时填写已计入成本费用的职工薪酬时,9月份工资已经计提但要在10月份发放,那取数时要包括进去吗?
我之前报个人所得税的时候前面公司一直没有办离职,4月份缴纳个人所得税就没有办成功,为了不影响其他人就把自己办了离职,然后提交了。工资本来没到5000不用交税,但是现在报所得税就对不上。现在个人所得税还有办法把没有报的再申报一下么
老师,我有一张8月份的发票需要红冲,但对方已经入账了,他10月份给我红冲的。我是小规模纳税人,这次申报,应该怎么申报呀? 老师,我这个季度不想交那么多税,把这张发票算到上一个月可以吗?
10月申报所得税时,已计入成本费用职工薪酬和实际支付给职工的应付薪酬怎么填?
老师,本月合计和本年累计是不是这样写,数字对不对,有点蒙
借主营业务成本。借工程施工—合同毛利。贷主营业务收入。合同毛利是怎么来的。他和本年利润挂钩嘛。和所得税挂钩嘛
农业开发有限公司主营水果、蔬菜种植及销售,它的印花税计税依据是哪个科目!
是借累计折旧吗?
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为什么有税?
你好,因为处置固定资产,会涉及增值税啊
金额都是多少?
你好,这个固定资产,之前的进项税额有抵扣吗?