抵货款就 借:银行存款 贷:应付账款 以后,从开票进货单价折让中体现。
老师,你好,我想问下,汽车公司收到厂家的折让怎么做分录,我们开具红字通知书给厂家,厂家开红字负数发票给我们!折让金额是上到厂家系统可以起票购车使用,比如是返利50000元,新车促销政策活动支持20000;商务政策支持10000.起票达标支持5000.市场活动支持5000.旧车置换补贴5000要还给客户,个贷支持5000.请问怎么做会计分录呢
老师:您好!我们是汽车销售公司,也有二级网点,我们收到厂家的返利是到我们公司账户的,但是有一笔费用是厂家支付给二级网点的费用,都是到的我们公司账户。然后二网在我们这里购车的时候想把这笔费用抵消掉,请问我怎么做分录呢
请问老师,厂家给与我公司的活动支持费用,我们给客户抵扣货款,怎样做分录。当时厂家支持活动费用入账的时候做的是借方厂家支付,贷方营业外收入
老师,我们是代理商,上游厂家以我们的名义借领的促销品发到我们库房,这些赠品是厂家用来赠送给客户的,这些入我们库房,我们做账吗, 还是入库的时候借库存,贷营业外收入,出库的时候借销售费用,贷库存呢?
厂家给的费用,可以直接抵扣货款,我做的预付款,收到货的时候是不是费用部分直接做营业外收入 借 预付账款50 贷 营业外收入50 ,入库金额假如是100,其中费用50,实付50,营业外收入50和入库金额100,有没有重复
老师你好,石油化工行业,损耗率千分之,期初0,本年累计入库323.53吨,本年出库255.07吨,账面库存为68.46吨,盘点实际库存为67.95吨,求损耗率怎么算
老师我去年收入分录借应收账款5000贷主营业务收入5000借库存商品3000贷应付账款3000成本是主营业务成本3000贷库存商品3000今年2月我做了冲红分录借应收-5000贷主营业务收入-5000借库存-3000贷应付账款-3000成本分录是借主营业务成本-3000贷库存商品-3000没用利润分配未分配利润来做,4月份怎么调整用利润分配未分配利润来做,分录写下吧
老师好问下个人所得税汇算清缴,今年申报去年的,按照所属期,还是按照单位申报的时间汇总?
自产自销在税务官网可以看出来吗?哪个地方
老师,企业税务登记备案小企业会计准则,我们有其他收益,其他收益如何在财务报表中填列
你好老师,如果汇算清缴时暂估的成本还没冲销,怎么处理,可以跨期处理吗
老师,子公司在年中注销了,成立了分公司,子公司的半年利润小于300万,那能享受小微企业的所得税优惠政策吗?
飞机票报销要取得什么凭证呢
老师你好,民办非企业,应交税费,应交增值税转入什么科目
发票开出来了,然后不付全款,先付部分款项,这样可以吗
老师,可是厂家的这个折让不走银行存款,也是给我们直接上账的抵消进货的货款
那就直接计入营业外入就是了
当时入账的时候就是记得借方应付账款厂家支持,贷方营业外收,现在需要用应收账款 去冲减这笔分录
为啥厂家给你们搞活动的钱,你们要抵客户的款?这是2个不同的业务呀。凭啥抵呢?
是核销给客户的,我们订货的时候使用了,然后现在需要给客户活动的费用,就用来抵消客户的货款
那收到的时候 借:银行存款 贷:合同负债/其他应付款 抵账的时候 借:合同负债/其他应付款 贷:应收账款
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复