借银行存款贷应交税费。
跨季度发票冲红,6月开的发票,增值税已经交了,9月发票冲红了6月的发票,如何做分录
老师5月份开的增值税专用发票做过账了,6月份冲红了,6月份的会计分录怎么写呢
老师,去年代开专票扣缴的增值税,红冲过后,今年退回增值税和城建税,退回税款的分录怎么写
6月红冲去年的增值税专用发票,7月退回税费,如何会计分录
8月份增值税专用发票开重了,增值税多缴纳2140(没有业务发票开重,忘记作废),9月份红冲。8月份多交的增值税如何做会计分录
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
老师您好,应收款你理是什么意思
2024年有一笔审计费计入了在建工程,发票已勾选认证,老会计说现在要调成制造费用,说是工程达到使用状态,不能再计入在建工程,请问现在如何调账分录,税务和报表需要调整吗,
因为是配送公司其他干货类,很难取到发票,老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票,然后销售猪肉就开免税,想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
老师,我问下甲方给我们房子抵工程款怎么处理帐务?
跨年了呢
增值税是6月红冲,7月申报的就是负数。附加税是以前年度更正处理的。增值税、附加税分别怎么做会计分录
。具体退的是哪一个税款?是多交了吗?还是?
退回增值税、附加税。增值税是6月红冲,7月申报负数。附加税是以前年度更正处理的。增值税、附加税分别怎么做会计分录
。借银行存款贷应交税费。 借以前年度损益调整贷应交税费。