借银行存款贷应交税费。

跨季度发票冲红,6月开的发票,增值税已经交了,9月发票冲红了6月的发票,如何做分录
老师5月份开的增值税专用发票做过账了,6月份冲红了,6月份的会计分录怎么写呢
老师,去年代开专票扣缴的增值税,红冲过后,今年退回增值税和城建税,退回税款的分录怎么写
6月红冲去年的增值税专用发票,7月退回税费,如何会计分录
8月份增值税专用发票开重了,增值税多缴纳2140(没有业务发票开重,忘记作废),9月份红冲。8月份多交的增值税如何做会计分录
老师,我们销售平衡车的同时有附带赠品给,购买的赠品我们应该计入哪个会计科目的二级明细?赠品有血压计、血氧仪等,购买的赠品计入哪个会计科目的二级明细?详细的会计分录指导一下,谢谢老师
年终奖可以部分人有申报,部分人没有不申报么?
一个公司向公司借款还没还186万,我跟老板说了年终必须还,不然要视同分红缴纳20%个税,他还了一点还剩余186万未还,实在还不了,怎么办,真的要缴纳20%个税吗
进口报关单可以在出口方单一窗口下载吗
发放工资少扣的个人部分税款,怎么调账
老师,关联公司可以开咨询服务费吗
你好老师,个体户也申报个税吗
员工外面参加的培训费5万,这个能税前扣除吗
请问老师环保税申报,在税务实操里面找那个?
老师,我们销售平衡车的同时有附带赠品给,购买的赠品我们应该计入哪个会计科目的二级明细?
跨年了呢
增值税是6月红冲,7月申报的就是负数。附加税是以前年度更正处理的。增值税、附加税分别怎么做会计分录
。具体退的是哪一个税款?是多交了吗?还是?
退回增值税、附加税。增值税是6月红冲,7月申报负数。附加税是以前年度更正处理的。增值税、附加税分别怎么做会计分录
。借银行存款贷应交税费。 借以前年度损益调整贷应交税费。