你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额就可以的。

之前收到一张普通发票已经入费用,现收到税务局稽查,说是虚开的要调整企业所得税,这个怎么做账怎么调
以前年度虚开了一张酒店住宿普通发票后被税务稽查怎么调整呢?款已经付了,收不回来,所得税是亏的,不用弥补
税务稽查发现我们公司两年前收到一张酒店的普通发票是虚开,住宿是实际发生的,当时进的管理费用-业务招待费,要求我们填写企业所得税申报调整,应该怎么填
税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账?借:制作成本 贷:银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借:主营业务成本 贷:制作成本
税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账?借:制作成本 贷:银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借:主营业务成本 贷:制作成本
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
怎么做账呢
你好,借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
之前是直接计入管理费用的
你好,这个是今年的吗?如果不是今年的话,按照上面的以前年度损益调整来做。
不是今年的,前面员工报销
实际业务就是虚开的吗?如果是的话,做上面的分录就可以了,不影响今年的利润,因为你都已经补交了税款。
实际业务是真实的,开的预付卡销售餐饮服务,前年是亏损的不需要缴纳税款
你好,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额,然后做账务处理,借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,未分配利润实际有业务的,你在做一个借以前年度损益调整贷应付账款的。