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税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账?借:制作成本 贷:银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借:主营业务成本 贷:制作成本

2023-03-02 20:29
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齐红老师

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2023-03-02 20:30

你好,你们是什么行业?你们收到的普票做了成本对吧?

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你好,你们是什么行业?你们收到的普票做了成本对吧?
2023-03-02
同学你好 是什么会计准则
2023-03-02
你的第二个愤怒,你要表达的是什么意思?同学。
2021-03-29
你好,首先你22年发现此笔分录无发票,就做了 借:预付账款 557232 借:以前年度损益调整-557232 这个分录是没错的,但是还应该再做一个借利润分配557232 贷以前年度损益调整557232才对,因为以前年度损益调整也是损益类科目,期末是无余额的,然后你再收到发票按发票做了 借:主营成本 557192.18 进项税:72434.98 贷:预付账款 629627.16这个分录也没有问题,所以问题应该就是出在你少做了一笔把以前年度损益调整转入未分配利润
2022-06-14
金额一致,不需要用以前年度损益调整
2021-04-16
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