借银行存款791 货应收账款791

2.甲公司为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率为13%。20X1年发生的有关商品销售业务如下: (1)1月1日,采用分期收款方式销售A产品10件,不含增值税的价款为3000万元,客户收到商品;合同规定分为三次收款,收款日期为20X1年12月31日、20X2年12月 31日和20X3年12月31日;该批商品的现销价格为2723万元,实际利率为6%,总成本 为2200万元;甲公司在20X1年12月31日收取货款1130万元,并开具增值税专用发票。 (2)2月15日,销售B产品100件,价款为1000万元,增值税销项税额为130万元, 总成本为800万元,规定30天内可以无条件退货,已开具增值税专用发票。甲公司根据以往经验,估计退货率为10%。3月10日,购货方退回B商品11件,其余商品均未退货,甲公司开具红字专用发票,退回价款110万元,增值税14.3万元。 要求:根据以上资料,逐笔编制相关的会计分录(列出计算过程,金额以万元表示)
6、经过1个月的攻坚982终于量产了,过程中购买了研发材料20万,发生测试费用10万。 7、21年2月28日,接到T客户1K整机数量,1130万元(含税,税率13%)的订单,先收到30%的定 金,支付方式为电汇 8、21年3月1日,小营分别找供应商A采购原材料791万元(含税,税率13%) ,月结30天 21年3月2日,供应商将原材料运送至我司指定的A加工厂,工厂签收入库 9、21年3月10日,A工厂加工完成入库,领用材料600万,剩余物料100万,加工费用100万(月结) 怎么做会计分录
10、21年3月11日,客户T收到70%尾款(791万元),支付方式为电汇 11、21年3月11日,发货至T客户 12、21年3月31日,小制组织盘点,发现这100万专用物料有呆滞风险,市价是库存价格的50% 21年3月31日,小财结账出具财务报表 怎么做分录
6、经过1个月的攻坚982终于量产了,过程中购买了研发材料20万,发生测试费用10万。 7、21年2月28日,接到T客户1K整机数量,1130万元(含税,税率13%)的订单,先收到30%的定 金,支付方式为电汇 8、21年3月1日,小营分别找供应商A采购原材料791万元(含税,税率13%) ,月结30天 21年3月2日,供应商将原材料运送至我司指定的A加工厂,工厂签收入库 9、21年3月10日,A工厂加工完成入库,领用材料600万,剩余物料100万,加工费用100万(月结) 怎么做会计分录
甲企业为增值税一般纳税人,采用备抵法按算应收款项减值,2020年12月1日甲企业“应收账款”借方余额为500万元,“坏账准备”贷方余额为25万元:12月份,甲企业发生如下相关业务:(1)12月5日,向乙企业赊销商品一批,标价1000万元(不含增值税)由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙企业的5月份所欠货款100万元,存入银行。(4)12月21日,收到2016年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行(5)12月30日,向丙企业赊销商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元。(6)12月31日以减值测试及风险评估,预计可收回款项为850万元。要求:(1)计算甲企业2020年12月应计提的坏账准备并编制会计分录。全部,急
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
借应收账款 货主营业务收入 货应交税费-应交增值税-销项税额
借资产减值损失50 货存货跌价准备50
6、经过1个月的攻坚982终于量产了,过程中购买了研发材料20万,发生测试费用10万。 7、21年2月28日,接到T客户1K整机数量,1130万元(含税,税率13%)的订单,先收到30%的定 金,支付方式为电汇 8、21年3月1日,小营分别找供应商A采购原材料791万元(含税,税率13%) ,月结30天 21年3月2日,供应商将原材料运送至我司指定的A加工厂,工厂签收入库 9、21年3月10日,A工厂加工完成入库,领用材料600万,剩余物料100万,加工费用100万(月结) 怎么做会计分录
能不能这些也做一下分录
麻烦你重新提问哦