借其他应收款贷银行存款收到做相反的分录。

请问老师,公司给员工的社保全部承担(包含个人部分),那么员工缴纳部分怎么做分录
老师,员工因为保胎休息期间自己自行缴纳社保费给单位代为缴纳的分录怎么做,员工自己缴纳的有单位部分和个人部分的,就是自己全部负担
老师,公司代员工缴纳社保,因为员工请长假,所以就自己全部承担1400左右,分录怎么做?
老师,公司员工自己全部承担社保分录怎么做谢谢
老师,公司给员工缴纳社保,公司和个人部分全部承担,怎么做分录!?
当月红冲重开上月发票,但金额不变,请问当月的账务如何处理?成本如何调整?
老师您好,请问实行企业会计准则,补缴的23年的增值税和企业所得税,分录应该怎么做
老师请问,同一个人在两家公司都报个税,但社保只能在一家公司申报,请问两家公司都可以跟这个员工签劳动合同吗?另一家公司没报社保的怎么处理
老师,消费者在淘宝购买了物品并付了款,此时这款是在平台上,并未打到商家账户是吗?只有在电商商家发了货后,买家收到货确认收款后,平台才会把该笔款打给商家?
请问分公司注销出现这个边框怎么汇总资料
老师,购买水果,过节给员工发放,怎么做分录?
项目上的工伤保险应业主交?还是施工单位交?
工厂提供货给我们,我们是做亚马逊的,但是是小规模没有出口资质,可以委托工厂帮我们报关吗,工厂有代理资质
小规模纳税人是不是开3个点专票,才可以异地开外经证预交2个点税
其他应付科目可以有负数吗?
公司每月应交社保费已经包括员工这部分,但是账上余额,金额正好是员工转进来的,我的账是费用做多了吗?
你好,对的是的,你的费用多做了。
相当于费用做一遍,其他应收款做了一遍
所以导致应付职工薪酬-社保费有余额
你现在收到的钱充你的应负职工薪酬社保还有你的费用其他应收款就可以了
借银行存款 贷应付职工薪酬社保, 其他应收款 借应付职工薪酬社保借管理费用负数,具体的还有哪里不会?
还是不太明白
两个分录哪一个不明白?第一个是收到钱红冲你缴纳的社保,应付职工薪酬,社保是企业负担的,其他应收款是个人负担的。
第二个冲计提的企业负担的。
员工是先打钱进来的
你好,那你支付出去完整的分录怎么做的?
付出去怎么做的 收到了钱红冲就可以
借 银行存款 贷 其他应收款 借 其他应收款 贷 应付职工薪酬-社保 我是这样做的,现在应付职工薪酬-社保有余额保
我该怎么冲掉
借应付职工薪酬、社保借管理费用负数
还是得冲回费用,说明计提时把其他应收款那部分也计提到费用里了,对吗?
费用的做没做不清楚,你看一下你账上的不就行了。
其他应收款计提没计提不清楚,你可以看一下。
您有电话吗?您好像没明白我的意思
我没有电话的,学堂不允许我们私下跟你们交流,只能通过他的平台来,我明白你的意思,你的意思是你的其他应收款计提了, 你计提没有计提,你去看一下你的账上就可以的。你的其他零售款现在有余额吗?在哪个余额里面?
其他应收款没有计提,我说的计提是公司正常缴纳社保部分
你好,已经给你做了,借应付职工薪酬社保,借管理费用负数做这个就可以的完整了,是不是已经没有余额了,这个业务已经结束了。