借其他应收款贷银行存款收到做相反的分录。

老师,请问下公司全额承担员工社保,这种分录要怎么做?假如员工实发工资是5000,社保单位部分是500,个人部分是300
公司有个员工请长假,但保险的话公司还在帮着缴纳,单位部分个人部分都需要自己承担,我应该怎么做分录呢
老师,员工因为保胎休息期间自己自行缴纳社保费给单位代为缴纳的分录怎么做,员工自己缴纳的有单位部分和个人部分的,就是自己全部负担
老师,公司代员工缴纳社保,因为员工请长假,所以就自己全部承担1400左右,分录怎么做?
老师,请问公司有员工请三个月假,公司承担的社保部分也由员工承担,就是公司承担部分交了以后,员工把钱给公司,怎么做账
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
公司每月应交社保费已经包括员工这部分,但是账上余额,金额正好是员工转进来的,我的账是费用做多了吗?
你好,对的是的,你的费用多做了。
相当于费用做一遍,其他应收款做了一遍
所以导致应付职工薪酬-社保费有余额
你现在收到的钱充你的应负职工薪酬社保还有你的费用其他应收款就可以了
借银行存款 贷应付职工薪酬社保, 其他应收款 借应付职工薪酬社保借管理费用负数,具体的还有哪里不会?
还是不太明白
两个分录哪一个不明白?第一个是收到钱红冲你缴纳的社保,应付职工薪酬,社保是企业负担的,其他应收款是个人负担的。
第二个冲计提的企业负担的。
员工是先打钱进来的
你好,那你支付出去完整的分录怎么做的?
付出去怎么做的 收到了钱红冲就可以
借 银行存款 贷 其他应收款 借 其他应收款 贷 应付职工薪酬-社保 我是这样做的,现在应付职工薪酬-社保有余额保
我该怎么冲掉
借应付职工薪酬、社保借管理费用负数
还是得冲回费用,说明计提时把其他应收款那部分也计提到费用里了,对吗?
费用的做没做不清楚,你看一下你账上的不就行了。
其他应收款计提没计提不清楚,你可以看一下。
您有电话吗?您好像没明白我的意思
我没有电话的,学堂不允许我们私下跟你们交流,只能通过他的平台来,我明白你的意思,你的意思是你的其他应收款计提了, 你计提没有计提,你去看一下你的账上就可以的。你的其他零售款现在有余额吗?在哪个余额里面?
其他应收款没有计提,我说的计提是公司正常缴纳社保部分
你好,已经给你做了,借应付职工薪酬社保,借管理费用负数做这个就可以的完整了,是不是已经没有余额了,这个业务已经结束了。