你好; 是的; 没有按照规定来开票; 你们是无法申请优惠的

我们开了一张软件产品的发票,即增即退的,当时外账那边没有给我们分开申报,这样的话是不是就不能申请退税,
老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
请问老师,我们公司有软件产品增值税即征即退,软件是公司自己开发,所以没有进项,只有技术人工工资这块,我们在申请退税的时候被税局退回来了,说我们没有进项,这种情况怎么办呢
老师 您好 我们单位是小规模企业 主营业务软件开发服务 给客户开这样的发票 等下个月报第3季度的增值税 可以申报软件的即征即退吗 后续可以申请软件的即征即退吗 谢谢
请教湖南企业的老师,关于即征即退的问题,我司是软件公司,开发嵌入式软件卖给客户,也备案了嵌入式软件即征即退,现在申请退税,税务局的意思让我们提供硬件的成本,但是我司只开发软件,不存在硬件,光嵌入式软件这样能退税吗?
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
老师,如发现上个月税已缴纳,然后上月又更正了增值税申报表,最终发现多缴纳了100,税局也没退回来呀,会在下次少收嘛
药品贸易公司,中药饮片过期了,怎么处理?需要留什么凭证
分公司执照上写的负责人可以是总公司的法人吗?@暖暖老师
个体工商户核定了增值税和所得税的,季度开票30万以内,需不需要做年度所得税汇算清缴?
商贸企业购口罩给员工分录怎么做
我说的是申报,不是开票
你好; 申报 也是 要分别去报哈 ; 不然你没法申请退税的 ;比如 销项明细表填写是可以根据开票系统导出的汇总数据按常规填写相应栏次,然后在即征即退行上填上相应数字。 进项明细表填写按当月实际抵扣认证数据表填写 主表填写时就要注意一下了,一般在销项表里即征即退行填写了数字,那么对应的主表即征即退列就会有数字显示。这个时候我们需要处理的就是进项了。进项明细表填写的数字正常是跳转到一般项目的,如果当月有即征即退项目涉及进项,那么我们需要手动填写到即征即退对应的列。 如果当月既有一般项目又有即征即退项目,那么我们需要对于进项进行拆分。
如果7月的已经申报了,并且没有分开申报,已经扣税了,是不是可以让会计那边改下,更改下申报呢
还有需要填写的表有几张,分别是什么表,能麻烦告诉下,或者发下表的模版,我们 的外账那边不给我们办理这个即征即退申请,只能我们自己申请,但是我又不会申请,就是想请教你,我现在是备案也弄了,然后合同也做了,发票也开了,就差更改分开申报和怎么申请了
你好1. 是的。 去税务局大厅那边去申请修改下; 然后再去 申请退税哈
你的意思是我自己可以去税局更改分开申报是吗,我们我怎么说呢?不知道去了咋说,需要带什么东西,
1. 是的。 你报错了就去修改; 分别来报清楚 ; 你就带着申报表; 公章 ; 经办人身份证去改即可
申报表是什么样子的,这个是吗,
我们每个月都是外账那边给我们申报的,然后他有时候会发给我这个,
我是不是还需要带着开的那张记账联的发票去税局,不然也不知道改那个发票的申报分开呢
麻烦给我看下,他们有没有给分开申报,我看到下面有即征即退的,但是不知道有没有我那张发票的,
你好; 比如1.软件产品的核算和发票开具 对随同计算机网络、计算机硬件、机器设备等一并销售的软件产品,应与计算机网络、计算机硬件、机器设备等非软件部分分开核算其销售额、进项税额,销售时单独开具软件收入部分发票。 对随同计算机网络、计算机硬件、机器设备等一并销售的软件产品,不能单独开具软件收入部分发票的,在开具发票时按软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计填列,同时发票备注栏注明包括与登记证书一致的软件产品。按嵌入式软件产品计算增值税退税。 2,软件产品的增值税申报 1.软件产品的增值税应税项目按照增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏进行填报。 2.软件产品进项税额填列在增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏。 3.一般纳税人在销售软件产品的同时销售其他货物或者应税劳务的,进项税额按本办法第十三条规定进行分摊,并按分摊后的金额分别在增值税纳税申报表“一般货物及劳务” 纵栏和“即征即退货物及劳务”纵栏进行填报。
我没有明白你的意思,这个是我自己填写,还是会计那边填写,或者我能不能直接去税局处理,不问会计
你好; 意思是 你会计去报 ; 会计 你现在不是说; 你会计报税的时候 数据申报错误了吗 ? 那么会计就带着 申报表; 公章 ; 经办人身份证去税务局大厅那边改即可
会计没申报错误,只是没把即征即退分开申报
即征即退都是软件的吗,还是说都是软件硬件结合的,没有单独的软件的,
你好 ; 是的;软件产品才会即征即退的; 对于开票这块; 你看看 这个 ;你看你到底以下哪个情况; 按照 下面要求去开票 就可以的; 1.软件产品的核算和发票开具 对随同计算机网络、计算机硬件、机器设备等一并销售的软件产品,应与计算机网络、计算机硬件、机器设备等非软件部分分开核算其销售额、进项税额,销售时单独开具软件收入部分发票。 对随同计算机网络、计算机硬件、机器设备等一并销售的软件产品,不能单独开具软件收入部分发票的,在开具发票时按软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计填列,同时发票备注栏注明包括与登记证书一致的软件产品。按嵌入式软件产品计算增值税退税。
不是嵌入式,是单独的纯软件
你好; 那就不符合要求哈; 正常规定是 :软件产品增值税即征即退主要是对软件产品(嵌入式软件)增值税负超过3%给以税收返还的优惠
你的意思是纯软件不给退税,必须是嵌入式的才给退?
你好; 看你是否是这样的; 根据规定来看 : 正常是 可申报即征即退的软件产品主要是有 : 比如 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。
是的 ,但是合同里面只写了软件,没有提到硬件
你好; 那你这个 就不符合 要求哦 ; 就没法申请的