如实说明你们的情况就是了呀。不是所有软件行业都需要采购材料和设备的啊
老师好,我公司自己研发软件,并且有两个软加已经认证,我家这个软件的销售增值税都是即征及退,就是增税能退回百分之十,去年12月,我家销售自己研发的软件680万,进来的专票,有一部分是软件,这个是另一个公司,研发了一半,再给我公司,我俩共同合作研发,这是我公司研发的软件的一部分,还有购进的服务器,也是专票.我公司作为固定资产,这也是研发软件的一部分,还有一部分软件购进也是专票,然后我公司再继续用于研发一软件,这个软件没有认证,但也是我公司研发的 老师 这些我公司都走入费用,那进项税都认证了,能抵扣销项吗?,我是说这些大部分都是包含于这个软件的费用,软件还享受即征即退增值税,那这个进项还能抵扣销项吗,是不是就废了,
老师,我9月开了一张发票,公司要申请计征即退的,但是发现这张发票开出来没有对应的软件型号,担心办理不了退税,这个月就想红冲,目前没有发票,这个月的进项发票有租金发票开回来,申报不用交税,但是9月这张发票还能按照正常退税回来,到时候再按软件型号开正确的发票出来,应该怎么做呢?计征即退的软件发票开具有什么要求呢
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
请问老师,我们公司有软件产品增值税即征即退,软件是公司自己开发,所以没有进项,只有技术人工工资这块,我们在申请退税的时候被税局退回来了,说我们没有进项,这种情况怎么办呢
老师账上欠工资,可以用现金收款把工资发了吗
针织面料也是包涵在服装面料里面,然后 她报关单针织面料。提单服装面料
退货的分录必须是右边答案这样录是吗?左边这样不行吗?
老师 小规模公司 第二季度 专票和普票合计开票金额不到30万元,普票那部分是不是不交增值税
老师,对方发过来一份合同说提前订货的,不是正式合同?那这样签两份合同有必要吗?
你好老师 固定资产的账面价值是扣除折旧的金额吗
流片加工开票的商品编码是什么
老师,丧失出资股权的时间是多久 是从发出书面催缴之后的60日吗 也就是2025年11月30日丧失吗
老师营业执照地址变更以后,如何做税务变更
老师好,我21年通过了税一考试,22年也通过了财务与会计,如果今年没过3门,是不是明年考试就会作废21年考的?