你好; 你收入正常做 30万; 然后红冲2万; 实际本月 只有28万来报收入报税哈

我们厂是一个制造业,我在厂里做内账,主要我想问的是:1.我们比如这个月1-30号销售了30万,但有2万退货回来,对方只给我接28万,请问我的实际收入是算30万还是28万呢?2.如果只算28万,但我退回来的产品需要做损耗处理,那我收入没算又算损耗了,这样我的实际收入变少2万,而我的成本又多算了这万,是不是这样的话我的实际利润就更少了呢?感觉不合理呀
老师,我们公司做内账,但是不是那种每笔都写分录的那种,就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问,收入,我是按照当月实际收到钱做收入准确,还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如:我卖东西2万,但是客户这个月就给1.8万,还差2000,我要不要算这月收入?若算了,可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
老师,您好,请问下,我现在要核算盈亏平衡点, 1、在核算固定成本:员工的基础薪资,比如A是6000,但上个月只来了8天,我还是按6000来核算吗? 2、代理商帮我们推广课程,我们一般是周结,这里是变动成本,我是按当月银行实发金额还是按当月应付给代理商的金额来核算呢?比如7月A代理带来20万的业绩收入,应返款12万,但7月只返款了10万,还有2万涉及到月 底或月初的问题延后返的。
电商企业!请问老师,我面试被问到一个问题我回答不出来站在审计的角度看然后站在财务角度(关于刷单的问题,比如我们进了成本100万的货电商卖出去150万,这样我们就挣了50万对吧!实际这150万是我们刷单的,然后回收了又入库了,然后我们又卖出了100成本的货 ,那么形成了销售了200成本的收入,但是我们进项发票就只有100万,怎么处理呢?
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
小规模工程公司,怎么确认项目收入和成本结算?
老师,对于房东来说,免租期需要结转房屋成本吗?还是按折旧处理?
226.6月土地平整费50万,比如土地2024年6月租的,6月平整,那么现在2026.年6月才报销,如上数据如何做账?
员工做到7号离职,7号正好是星期天,星期天这天要算工资吗?他星期天固定休息,1-6号算工资还是1-7号算工资?
老师你好,我们是小规模建筑业。第一季度开票29.8,记账收入不含税价,进项成本是含税价刚好29.8,就导致成本大于收入。免税部分有结转。当时就那样报了。第二季度无任何业务,但是企业所得税是系统自带出来的数据,跟第一季度一样,提示了成本大于收入的中风险提示。第二季度申报用不用都改成0,因为没有业务要0申报。我目前就按照系统带出的数据申报了,因为很年度的数据一样。就在企业所得税里对比有中风险。跨税种自查无风险。现在这种我用改么?之后会出现什么问题不?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用
我是内账,不用体现税务,但我就是没明白收入减了2万,但退货回来又要算成本损耗,这样不是就要把成本增大变成二次算成本了吗?
1. 内账的话; 那你就直接减去2万 按 28万做收入; 你 成本 包括正常损耗部分的; ; 你这个2万 就报废了吗
对头,2万这个成本基本就报废了
而且收入又是减了的
你好; 收入要减去哈; 这个 是因为你 按照 实际30万发的 ; 退货先 红冲2万; 收入按28万做; 到时 退货后你在走报废流程; 到时转营业外支出去 ; 就得看你这个是不是属于正常 报废哈
是商品的正常报废,是这样的哈,因为这个退的货回来我前期是做了成本的,意思我这次退回来的就不做成本了,直接把前期做的成本转到营业外支出了吗?
你好 ; 你做成本 也是结转了 销售货物的成本 的; 你 退货回来是要红冲 销售成本 ; 做一笔; 借库存商品 贷主营业务成本 ; 报废处理; 借待处理财产损益 贷 库存商品; 借营业外支出贷待处理财产损益
喔好的,谢谢!
我可不可以直接就做一笔,把退回来的直接就做成营业外支出,库存上次减了这次就不做,我们是流水账那种,不正规
你好; 你内账 可以的; 反正内部做 ; 可以直接走; 只是我这样做要清楚一些; 看你自己了
好的,谢谢!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价