你好; 你收入正常做 30万; 然后红冲2万; 实际本月 只有28万来报收入报税哈
#提问# 我们公司是做跨境电商的,然后我们之前没有做过退税,近期打算做,也有了进出口权, 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费,在公司账上没有收入,,,,目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费, 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本,,,,这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ,就算2万的人工工资到这个柜子里, 那多余的工资我是应该怎么做?
混凝土这个行业的话,他是一个月跟客户对一次账,客户付多少钱,我们就开多少,有可能这个月打了20万的混凝土,但我只确认了10万的应收账款,我直接借主营业务成本10万贷原材料10万,但我进销存系统导出来的是打20万混凝土所耗用的原材料,而且进销存系统是按照月末一次加权平均法算的,我没有确认收入的10万耗用的原材料放到哪个科目里呀,如果没确认收入的耗用的原材料不做账的话,跟进销存系统又对不上 ,
我们厂是一个制造业,我在厂里做内账,主要我想问的是:1.我们比如这个月1-30号销售了30万,但有2万退货回来,对方只给我接28万,请问我的实际收入是算30万还是28万呢?2.如果只算28万,但我退回来的产品需要做损耗处理,那我收入没算又算损耗了,这样我的实际收入变少2万,而我的成本又多算了这万,是不是这样的话我的实际利润就更少了呢?感觉不合理呀
老师,我们公司做内账,但是不是那种每笔都写分录的那种,就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问,收入,我是按照当月实际收到钱做收入准确,还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如:我卖东西2万,但是客户这个月就给1.8万,还差2000,我要不要算这月收入?若算了,可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗
老师,您好,请问下,我现在要核算盈亏平衡点, 1、在核算固定成本:员工的基础薪资,比如A是6000,但上个月只来了8天,我还是按6000来核算吗? 2、代理商帮我们推广课程,我们一般是周结,这里是变动成本,我是按当月银行实发金额还是按当月应付给代理商的金额来核算呢?比如7月A代理带来20万的业绩收入,应返款12万,但7月只返款了10万,还有2万涉及到月 底或月初的问题延后返的。
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
我是内账,不用体现税务,但我就是没明白收入减了2万,但退货回来又要算成本损耗,这样不是就要把成本增大变成二次算成本了吗?
1. 内账的话; 那你就直接减去2万 按 28万做收入; 你 成本 包括正常损耗部分的; ; 你这个2万 就报废了吗
对头,2万这个成本基本就报废了
而且收入又是减了的
你好; 收入要减去哈; 这个 是因为你 按照 实际30万发的 ; 退货先 红冲2万; 收入按28万做; 到时 退货后你在走报废流程; 到时转营业外支出去 ; 就得看你这个是不是属于正常 报废哈
是商品的正常报废,是这样的哈,因为这个退的货回来我前期是做了成本的,意思我这次退回来的就不做成本了,直接把前期做的成本转到营业外支出了吗?
你好 ; 你做成本 也是结转了 销售货物的成本 的; 你 退货回来是要红冲 销售成本 ; 做一笔; 借库存商品 贷主营业务成本 ; 报废处理; 借待处理财产损益 贷 库存商品; 借营业外支出贷待处理财产损益
喔好的,谢谢!
我可不可以直接就做一笔,把退回来的直接就做成营业外支出,库存上次减了这次就不做,我们是流水账那种,不正规
你好; 你内账 可以的; 反正内部做 ; 可以直接走; 只是我这样做要清楚一些; 看你自己了
好的,谢谢!
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价