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Q

a.供应商已经向我们提供了服务,但我们在月底还没有收到收据(假设金额RMB150k)。根据权责发生制,这笔交易我们应该怎么做?(假设没有增值税的影响)。 借:管理费用-劳务费 150000 贷:应付账款-暂估150000 想问一下以上的分录是否正确 b.关于问题a,我们已收到供应商12万元的收据,并已于11月结清货款。 请问该分录要怎么做

2022-08-17 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 15:28

您好 以上的分录是正确的 已收到供应商12万元的收据  请问款项怎么支付的?

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快账用户1763 追问 2022-08-17 15:30

款项通过银行支付

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齐红老师 解答 2022-08-17 15:31

借:应付账款120000 贷:银行存款120000 请问发票收了吗

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快账用户1763 追问 2022-08-17 15:32

发票未收到,想请问一下差额的3万需要怎么做账

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齐红老师 解答 2022-08-17 16:02

差额的3万 支付了吗?

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快账用户1763 追问 2022-08-17 16:03

上一小题只是预估入账15万,但本题只需要给12万,差额的三万应该是需要冲销一下,想问一下如何冲销

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齐红老师 解答 2022-08-17 16:11

只需要给12万? 借:管理费用-劳务费 -30000 贷:应付账款-暂估  -30000

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快账用户1763 追问 2022-08-17 16:12

是用红字冲销嘛

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齐红老师 解答 2022-08-17 16:35

是的  是用红字冲销哈

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您好 以上的分录是正确的 已收到供应商12万元的收据  请问款项怎么支付的?
2022-08-17
1,这里按6.5没问题 2,汇率没有差异 3,借,应收账款150 贷,主营业务收入150 150和12万,这差距如何来的? 4,借,银行存款18 贷,主营业务收入9 预收账款9 借,预收账款9 贷,主营业务收入9
2022-08-17
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-05-18
1借应收账款565000 贷主营业务收入500000 应交税费应交增值税销项税665000 借主营业务成本240000 贷库存商品240000
2024-06-05
你好需要计算做好了发给你
2023-12-24
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