您好,就是说支付货款的时候用应付账款,费用类的用其他应付款

老师好,预付账款是不是只能用于主营业务相关的这块,电费这款是不是只能用其他应付款啊
什么情况下贷方可以用应付账款,费用类不能用是吧?只能用其他应付款是吧?
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧
老师,我司向别人借款是其他应付款,别人向我借款我们做其他应收款,不能全部用其他应付吧?
老师,您好,提额的话只需要购买方在电子税务局点确认,销售方不用确认,只提交就行是不
老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,这个也挂营业外收入吗
公司注销公司备案章要不要缴销
老师,2025年3月份暂估的原材料,在2026年3月冲暂估,然后在重新暂估,这样2025年的是否可以税前扣除(企业所得税)
老师,我想问一下。就是现在装修,然后都是预付款,做多少算什么,这个预付款可以分摊吗,还是等装完,
老师,不改之前的账和财务报表,年度的数据也沿用四季度的报表,只在汇算里调增调减,这样的话,到了26年财务报表里的期初数据是哪个数据呢,延续25年期末的数据?还是什么呢,这个不太懂
老师,请问汇算清缴人数到底要不要跟第四季度申报的平均数一致?
员工工资卡不能收转账工资,这种情况怎么处理
老师,请问企业所得税年报税收滞纳金数据系统能带出来嘛?
那如果是一些主营业务成本的一些咨询费呢?
那些可以作为应付账款
可以用其他应付款吗?
可以啊,没问题的哈
那意思是成本类科目可以用应付账款或其他应付款,二级科目为公司,是这样吗
费用类只能用其他应付款。
嗯对是这个意思的哈