你好你们是支付返利的一方吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,如果我们单位没开专票,只开了增值税普通发票,那发生平销返利的时候应该怎么开票呢?
老师您好,公司是一般纳税人是福利企业,平时开增值税专用发票的时候有退税,我们这个月如果开普通发票可不可以也退税呢?
老师好,我单位虽然是一般纳税人,下个月要支付航信的税控设备维护费,我应该让航信公司开据普票还是专票,如果开据普票,在申报增值税的时候能全额抵减吗?如果开专票又应该怎么抵减增值税,谢谢老师
老师,对于这段话该怎么理解呢?如果平销返利需要冲减购货方当期的进项税,那对于返还收入理应由供货方开具红字增值税专用发票,但是为什么还可以有由购货方向供货方开具普通发票这一选择了呢?
老师,麻烦问一下,对于销售方来说,开具增值税专用发票和增值税普通发票他们俩的区别大吗?那为什么有的单位不愿意给开专票呢?
                老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
我们是供货方
你给对方下次开发票的时候开一个折扣的
比如货物100 给他返利20 开100 然后开一个折扣-20
老师,那我们双方的分录怎么写啊?
借银行80 贷主营业务收入 应交税费 借库存商品80 贷银行