借应收账款贷银行存款。

老师,麻烦问下,去年有一笔收入,当时钱也收了发票也开了,现在这个收入要做退款,现在钱已经退了,红字发票还没开,那退的这个钱要怎么做分录呢
老师好!我公司收了加盟商的一笔加盟费3万,当时做了收入了,现在加盟商不做了,他跟老板协商了退这笔加盟费,现在这笔款付出去要怎么做啊?红字冲减分录吗
之前做:借:银行存款,贷:营业外收入,现在这笔款要退给客户,怎么做分录呢
老师好,之前2月收到一笔预收款,然后做了预收的分录。6月的时候又开出去了发票,确定了这笔收入。但是现在说这笔不是合作款,是要作为营业外收入的。我现在已经做了红冲的分录,在银行存款不变的情况下,我还要补什么分录吗?
请问一下,我们内账做客户,确认收入做应收账款,带主营业务收入,现在有一笔退货了,那我这笔要怎么做分录
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
开了发票,你再红冲应收账款就可以了。