你好; 这个是 应收账款的话; 你 差额 不大的 可以计入营业外支出或者财务费用去

老师您好,请问一下,我公司购买材料发票开具金额是5903.6元,付款时抹去了零头3.6元,抹去的零头我应该怎样做账,记入营业外收入的二级科目叫什么
老师您好,请问我公司购买材料,对方给我开具发票金额和我公司实际付款金额抹掉了零头,这个零头计入营业外收入,但是营业外收入不选二级科目不行,请问这个二级科目应该叫什么
请问老师,供应商开发票有零头,我们付款时抹掉了160块钱,对方也同意,那么这个零头160元应该入什么科目,多抵扣的进项13%的税款是不是要转出
老师,请问抹平应收款零头是录什么科目?应收款和收入不是同一个月发生的
老师好,平时经常多收客人钱1元,是借银行存款1,贷主营业务收入-抹零收入1, 饭店少收了客人一元,这个分录借方应该用什么科目呢?谢谢。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
如果很大呢谢谢
你好; 很大金额; 挂应收账款挂着; 年末 考虑做坏账; 借 信用减值损失贷坏账准备; 借坏账准备贷应收账款
还有如何计提增值税?之前销售没有入增值税,麻烦老师了
你好 ; 没有丛 增值税; 你 做收入 怎么做的分录 ;正常是做收入 贷方计提增值税的
不是我做的直接收入含税一起入借:应收账款 贷:主营收入
你好; 你调整细; 借主营业务收入 ;贷应交税费-应交增值税