您好!这个你录入利润分配—未分配利润

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问,新接手一家企业的外账,用金蝶标准版根据企业科目余额表录入了累计借贷方发生额与期末余额,试算平衡了,初始化显示:损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相等。为什么会出现这种情况?该怎么处理?可以忽视吗?
老师,请问要把一月科目余额录入软件中,我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗?2我把资产负债表所有者权益录进去,损益类没有录,试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方,这个是不是资产负债表不平衡呀?
公司新换了财务系统,在录入科目期初余额时,长期待摊费用忘记录入余额了,是借方余额。把余额录入后,试算不平衡,贷方应该录入哪个科目,才能平衡
科目期初是对的,科目余额试算是平衡的,凭证录入的借贷也是平衡的,但是资产负债表的利润额和利润表里的利润总额差额十多万,应该在哪查查找这个差额?
友友们,请教一个问题接管了一个新公司,做账录入期初余额有银行存款,留底税有金额,加计递减也有金额,怎么录入期除余额才能试算平衡,填写在哪个科目,其他科目没有起初
                建筑工程给工人买的手机奖励给员工记什么科目
董孝彬老师问个事可以吗?
老师,个体工商户,营业执照有建筑施工经营范围,也实际施工了,个体户能否开具建筑服务*施工费发票
老师你好,我想问一下实发工资?是不是减去他的养老保险、医疗失业保险和住房公积金就可以了,子女教育和赡养老人这些不需要管的吧。
你好!建筑劳务分包工程开票税率是不是3个点税,具体是怎么缴税?合同2000多万是不是必须升为一般纳税人?
老师他这在5年内转让需补交企税,补交的金额是之前抵扣的吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第13题中,选项D,为什么不通过税金及附加核算
老师,公司账上未分配利润有300万,注销需要交税吗?
老师,请问制造业用什么财务软件好?
老师,招待费可以抵扣吗
好的,谢谢老师
您好!不用客气的了
应交税费呢,跟这个一样的问题,贷方录到哪个科目
您好!这种之前的差异,都是入到未分配利润里面
嗯嗯,谢谢老师,我明白了
您好!不用客气的了