您好!这个你录入利润分配—未分配利润

请问,新接手一家企业的外账,用金蝶标准版根据企业科目余额表录入了累计借贷方发生额与期末余额,试算平衡了,初始化显示:损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相等。为什么会出现这种情况?该怎么处理?可以忽视吗?
老师,请问要把一月科目余额录入软件中,我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗?2我把资产负债表所有者权益录进去,损益类没有录,试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方,这个是不是资产负债表不平衡呀?
公司新换了财务系统,在录入科目期初余额时,长期待摊费用忘记录入余额了,是借方余额。把余额录入后,试算不平衡,贷方应该录入哪个科目,才能平衡
科目期初是对的,科目余额试算是平衡的,凭证录入的借贷也是平衡的,但是资产负债表的利润额和利润表里的利润总额差额十多万,应该在哪查查找这个差额?
友友们,请教一个问题接管了一个新公司,做账录入期初余额有银行存款,留底税有金额,加计递减也有金额,怎么录入期除余额才能试算平衡,填写在哪个科目,其他科目没有起初
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
好的,谢谢老师
您好!不用客气的了
应交税费呢,跟这个一样的问题,贷方录到哪个科目
您好!这种之前的差异,都是入到未分配利润里面
嗯嗯,谢谢老师,我明白了
您好!不用客气的了