您好,是的。没有缴纳的。都要缴纳,没有时间限制。

十年前设立的企业,当时资金账簿没有缴纳印花税,税局还可以追缴吗?是否有年限的限制
我们公司是有限合伙企业,6月份成立的,6月份收到有限合伙人的实缴出资,请问在申报2季度印花税的时候就要缴纳营业账簿印花税么?营业账簿印花税是按季度缴纳还是半年度还是年度缴纳呀
老师,营业账簿印花税,是根据设置没设置实收资本这个科目,来确定是否缴纳印花税吗?这种的印花税是每年都得申报吗?申报的金额应该都是一样的吧(没有实收资本的情况下)
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
老师您好,税务局发信息让企业进行营业账簿印花税的认定,我们前期是有实缴的,那这个期限就按照投资款进来的当月填对吗?另外我们是不是需要根据实缴资金来申报和缴纳印花税呀,21年入资的
员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思