同学,你好 不需要的

通过省政府向灾区的捐赠自产货物用缴纳增值税吗?
老师,通过省政府向灾区的捐赠需要视同销售缴纳增值税吗?
(5)当月销售产品一批,价格表上价款为100000元(不含税),给客户5%的折扣销售,该批货物适用的增值税率为13%。在货物发出时,开具增值税专用发票,将销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。包装物单独计价,开出的增值税专用发票上列明包装物不含税销售价款为1000元,增值税率13%。货款于当月15日由当地银行转来。(6)上月销售一批商品给乙公司,取得收入90400元(含税,增值稅税率13%)。发出商品后按正常情况己确认收入,并结转成本60000元。该笔货款已经如数收到。本月19日,因产品质量问题,该批销售商品被退回(7)本月将一批自产产品通过政府部门向灾区捐赠,成本9000元,市场不含增值税价12000元;将一批外购产品通过政府部门向灾区捐赠,外购价格为20000元、(8〉企业出售一台己经使用过的生产设备,含税购买价为11.3万元,已提折1日1万元,但未计提资产减值准备。该固定资产取得时,其进项税额1.3万元已记入“应交税费一一应交增值税进项税额y,出售时收到价款9万元。求会计分录
2021年,某企业将自产产品2000件(单位成本50元,单位售价60元,非应税消费品)通过省级民政部门向某乡村小学捐赠,捐赠业务发生运费1万元(含税,取得增值税专用发票)。当年度不包括以上捐赠业务的利润总额为60万元,企业所得税税率25%,增值税税率13%,无其他纳税调整事项。请对此捐赠行为进行筹划分析。
2021年,某企业将自产产品2000件(单位成本50元,单位售价60元,非应税消费品)通过省级民政部门向某乡村小学捐赠,捐赠业务发生运费1万元(含税,取得增值税专用发票)。当年度不包括以上捐赠业务的利润总额为60万元,企业所得税税率25%,增值税税率13%,无其他纳税调整事项。请对此捐赠行为进行筹划分析。老师想要后面的筹划策略
老师,小规模公司和客户签合同,客户付押金什么的给小规模公司,但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办?
为什么房东要求食品许可证改写她电话号吗
我们公司是用气发电,也会买电卖电的,需要办理许可吗
老师你好,请问一下一家医药公司和药店总分公司是同一个股东,医药公司总是用药店总公司收付款,请问可以这样子操作的吗?
老师你好,为什么我有一个账套工程结算有尾数,结不了账,提示账不平,这是怎么回事?
年度的社保缴费工资申报是报人员的月工资金额吗?
有个双休单位招财务助理,需要会承兑汇票经验,可是我接触少,还要会做账和报税,没做过啊,不知道要不要去面试,又怕面试过了,试用期过不了再失业了,现在年龄大了还有五年退休,单休在职,不知道该不该跳槽,好烦啊,现在单位忙的很,领导一把抓,学不到东西,现金出纳,做做简单收款分录,报税是外账老师做,我是该跳槽还是继续干到退休呢?现在已经45岁了了,工作不是很好找,有点困惑迷茫
你好老师,外贸企业除了报送海关信用报告给海关,每年还需要做什么工作?24年升为进出口企业
个体已开票119390.63,还要开票130000,个税需要缴纳多少,怎么计算
已经开了119390,还要开130000,本用缴纳个人所得税吗
应该怎么做账?
同学,你好 借:营业外支出 贷:库存商品
是视同销售吗?
同学,你好 不视同销售
但是答案是视同销售,增加销售收入
同学,你好 你具体的题目是什么
老师,第五小题
同学,你好 问题是什么?
计算销售收入
同学,你好 这个是做题目的话,捐赠视同销售的 实务上的话,有减免的
实务和做题难道不应该一样吗?
同学,你好 实务和题目不一样的 比如现在小规模实务上普通发票免税,考试的时候你还是要按照3%来算