你好!你具体是要打算怎么调整

老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
老师好!21年12月份付款,对方开的普通发票6万,我在这个月发生退货,但12月份6万的成本已结转,想问老师现在退货了会影响去年的企业所得税吗?需要去调整去年的汇算清缴报表吗?
老师,我想问一下,20年有一笔暂估的成本,支付成本且取得发票的时间为21年1-2月,22年8月发现成本不对,我这边需要怎么调整,调整之后对税务方面会有影响吗
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师 关于年底暂估 跨年取得发票 的账务处理我这边想详细了解下,24年年底我这边暂估200万成本 当时科目是 借,主营业务成本200万 贷,应付账款-暂估200万 今年4月我收到发票,实际只有160万 我这边做 借,应付账款-暂估 160万 贷应付账款-a公司160万 这样对吗 结余的40万没票了 我怎么调
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
我是打算通过调整以前年度损益调整,不知道会不会有影响,这笔账比较久了
您好!如果是这样,肯定就会涉及到税的调整
具体需要如何调整呢
你好!你得告诉我成本到底哪里不对,老师才能告诉你如何调整
我们公司属于建筑业,在20年年底时工程完工,暂估了相应的成本,然后在21年2月份收到成本票支付了成本,现在才发现当初暂估的成本与实际支付的成本不符,实际成本比暂估成本高了几万块
您好!你汇算清缴的时候,是按暂估的做了,没有调整的是吗
对的,按暂估数进行汇算清缴
你好!你现在需要更正之前的汇算清缴的报表,然后申请退税就好了
如果不想申请退税呢,需要怎么操作
你好!那你就得问下管理员,看能不能留抵了
如果我不通过以前年度损益调整,直接调增成本可以吗
你好!你要调以前年度的成本,就必然会影响退税的。跟你直接调还是入以前年度损益的关系不大
好的,谢谢
你好!不用客气的了