你好,可以的,可以这么做的
我7月份计提8月份工资的时候借劳务成本 贷应付职工薪酬 当月结转成本是 借主营业务成本 贷劳务成本 后来他8月份离职了 现在7月份计提及结转的分录8月份是不是负数分录
8月份发放7月份的工资,我在7月份没有计提工资,8月份做的借应付职工薪酬,贷银行存款,结转工资的时候,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,可以吗?物业公司小规模
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
请问老师新规出来个体户必须要给员工缴纳社保吗?不缴纳有什么风险?
实收资本,实缴时打到一般账户还是基本账户,如果已打入一般账户应该怎么解决
老师 像文化服务类的公司,开办画展,主营业务成本主要是人工那就着写员工工资吗?
A公司汽车原价30万,累计折旧8万,剩余价值22万,将这辆汽车转让到B公司,转让二手车开票22万,作为B公司的实物增资,入实收资本,请问A、B公司的账务处理怎么做
社保有增员上去 但是一直没有申报 有没有影响的
老师,我是酒类销售公司,老板感觉有内部人员套酒我应该怎么查?
老师,起诉对方欠款利息该怎么算,利率如何确定
你好,我采购商品20000元。已付款,货也受到。就是发票没有收到。需要做暂估吗?怎样做账?
请问老师,待认证进项税,期末余额是借方负数吗?
老师您好,我司想出口一台高新企业那个的设备,这个设备进来的时候里面含软件的,发票开的第一行是設备,第二行是软件,报关出口名称只能报设备,这样的情况我们能退税吗?退税系统能匹配吗?