你好,可以的,可以这么做的

老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
8月份发放7月份的工资,我在7月份没有计提工资,8月份做的借应付职工薪酬,贷银行存款,结转工资的时候,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,可以吗?物业公司小规模
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
老师,你好,请问母子公司,母公司采购了一个固定资产,租给子公司用,请问母子公司分别怎么入账?
请问,水利基金现在的政策是月10万以下减免吗?
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
朴老师,公司已经成立半年了,换新办公室发生了8万多的装修费,这些装修费用没有发票可以作为开办费或者长期待摊费用税前扣除吗?
年报5月现在当天申报完必须当天交税吗
老师,商贸出口企业收到国外客户的运费会计分录怎么做?
老师,你好,请问现在公司购进固定资产,要在电子税务局做申报吗
老师,买的中央空调开的发票是劳务安装费可以作为固定资产入账吗?
土地使用权按10年摊销税法认可吗 房产证是写的是工业用地 使用期限是50年