应收款项=应收账款科目的明细借方余额%2B预收账款科目的明细借方余额 预收款项=应收账款科目的明细贷方余额%2B预收账款科目的明细贷方余额 预付款项=应付账款科目的明细借方余额%2B预付账款科目的明细借方余额 应付款项=应付账款科目的明细贷方余额%2B预付账款科目的明细贷方余额

老师,知道报税6月分的资产负债表,利润表,没有帐,把6月份的帐补做了,怎么倒推6月出的期初余额,使得6月份结账和报税6月的报表一致呢(预收,预付,应收,应付这不知道怎么倒推了)帐没用预收,预付,出报表是预收预付就有余额了
资产负债表应收账款和科目余额明细表应收账款对不上,用资产负债表上的应收-预收,金额还是对不上,怎么回事?麻烦老师解答下,谢谢
请问老师金蝶kis里应收应付,预收预付是怎么计算的,在科目表的期末余额跟资产负债表余额对不上
这个资产负债表里面的应收付和预收付的金额实在不知道怎么求来的 求解答 感谢
老师,请问这个资料资产负债表里应付账款和预付账款怎么填的,我做出来答案对不上
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
老师,但是我们的表格里面没有这些预收账款的借方数据 那资产负债表上面的数据是怎么得来的啊
你没预收借方数,有应收的借方数呀
我这边按公式套的话应收账款的金额就不是资产负债表上面的金额 还是说预收应该是有金额的只是没有被列出来
你这个应收账款的余额就是在贷方呀,所以反应在预收账款
那预收账款了解了 那应收账款的余额的话是怎么算的啊
按我给的公式计算就是了呀,没有科目余额就是0
那个资产负债表是别人做的 我按你的公式套 像应收账款的话借方发生七万多 +预收0=七万多 但是资产负债表上面是四百多
不要看发生额,是看期末余额哈
那我按期末的来的话 应收账款就应该是0了 但是表上面是430
不清楚你的账到底是咋样的哈。没法远程帮你看。只能提供公式给你自己算了
好吧 按公式来的话 预付和预收应该也有金额的是吗 不然这金额也不好算出来
不觉得不好算的话就直接看一级科目的余额, 比方应收账款借方余额就是正数,贷方余额就直接填负数。不再计算