学员你好,乙公司应代扣代缴的增值税=(1000+800+5)÷(1+6%)×6%=102.17万元 这是提供服务的增值税,注会税法国际税收

甲公司为一家注册在香港的公司,甲公司通过其在开曼群岛设立的特殊目的公司SPV公司,在中国境内设立了一家外商投资企业乙公司。SPV公司是一家空壳公司,自成立以来不从事任何实质业务,没有配备资产和人员,也没有取得经营性收入,乙公司于2019年发生了如下业务7月15日,向甲公司支付商标使用费1000万元,咨询费800万元,7月30日向甲公司支付设计费5万元。甲公司未派遣相关人员来中国提供相关服务。计算乙公司向甲公司支付商标使用费,咨询费,设计费应代扣代缴的企业所得税。应代扣代缴企业所得税=1000÷(1+6%)×10%=94.34(万元) ,这里为什么不包活800和5呢。另外为什么要乘以10%呢
(三)甲公司发生的与股权投资有关的经济业务如下: (1)2022年1月1日,甲公司支付购买价款8000万元取得乙公司80%股权,能够控制乙公司,形成 非同一控制下企业合并。甲公司另支付审计费、评估费合计100万元。当日,乙公司可辨认净资产公允价值为9 000万元0 (2)2022年7月1日,甲公司支付购买价款2 000万元取得丙公司30%股权对丙公司具有重大影响,甲公司另支付相关费用50万元。当日,丙公司可辨认净资产的公允价值为8000万元。 (3)2022年12月31日,乙公司实现净利润1 500万元,丙公司实现净利润800万元(其中7月至12月实现净利润600万元)0 (4)2023年3月12日,7公司宣告分派现金股利500万元,丙公司宣告分派现金股利200万元。要求:不考虑相关税费等其他因素,分析回答下列小题(答案中的金额单位用万元表示)。(老师帮忙看一下题,急用)
甲公司为增值税一般纳税人,2018-2019年甲公司有关债券投资业务 人账 资料如下: (1)2018年1月1日,甲公司从上海证券交易所购人B公司发行的公司债券,支付价款2650万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券 利息50万元),另支付交易费用30万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.8万元。该笔B公司债券于2017年7月1日发行,面值为2500万元,票面利率为4%,按年付息,上年债券利息于下年年初支付。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。 (2)2018年1月31日,甲公司收到该笔债券利息50万元,假定债券利息不考虑相关税费。 (3)2018年6月30日,甲公司购买的B公司债券的公允价值为2480万元。 (4)2018年12月31日,甲公司购买的B公司债券的公允价值为2570万元。 (5)2019年年初,甲公司收到债券利息100万元,假定债券利息不考虑相关税费。 (6)2019年3月15日,甲公司将上述债券全部出售,售价2640万元,假定不考虑相关税费。
(2)7月15日,向甲公司支付商标使用费1 000万元、咨询费800万元,7月30日向甲公司支付设计费5万元。甲公司未派遣相关人员来中国提供相关服务。 老师这个增值税帮我解答下,外国企业投资收取的价款,收增值税是那哪讲过的有什么要求?怎么理解
2、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事建造服务。适用的增值税税率为9%,2021年12月1日,为取得乙公司的建造合同,甲公司支付咨询费3万元,为投标发生差旅费1万元,聘请外部律师进行尽职调查支付相关费用2万元另支付销售佣金5万元,甲公司预计该项支出未来能够收回,通过银行转账付岂。要求:编制甲公司2021年12月1日支付取得合同相关费用的会计分录;(请写一下答案)
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?