安装方开安装发票给你们公司,你们开销售旧货发票给对方即可。结算存款结算

老师,我有这么一个问题:我们公司承接了一个钢结构安装的工程,然后我们分包了出去,承包单位是一个劳务派遣公司,9月25日发包单位付款,付了80万,拿钱的前提是:1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同( 发包单位给的样本)2.所有劳务人员的工资表,银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万,为了拿回这80万我们到处找人,做工资表,签合同。钱是拿回来了,可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案:方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人,然后让他们出个代付款证明,付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是:1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利,还是两个方案都不好,您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算,这样的合同结算是定好每个人多少钱,还是规定好干完多少平米的活,每平米多少钱?
老师好!我们能源公司,是2020年和A企业签订了一项合同,就是我们帮A企业递交用电补贴等流程签约,企业享受了国家每个月的用电补贴款后,和我们A企业4.6分成的,我们公司开票过去,A企业收到国家的用电补贴后,就转分给我们。我们开了10万的票后,其实A对方是有收到国家补贴的,就是一直没给我们付,到最后只付了2万,之后就没再支付了,我们税也交了,找对方,对方就说公司倒闭了,那这8万的应收款怎么处理呢?
老师,我是一般纳税人,公司主营电梯销售、维保和安装业务,现在有一项业务是有三方:开发商、施工方和销售电梯的公司我方,我公司同施工方签订电梯购销安装协议,我方给施工方开具13%的电梯专票,施工方给开发商开具9%的工程款发票,施工方要扣我3%的管理费和2.5%的所得税,将来会返我10%的税点,请问这样做合理吗?这笔业务要怎么理解?可以举例说明一下吗?扣管理费和所得税税点及返税点这些先后顺序怎么操作我公司最合理?谢谢老师
@郭老师,郭老师,郭老师,我公司签了一个电梯安装工程,同时签了拆除旧电梯收购合同,拆除旧电梯收购合同约定款项不支付对方,直接从对方安装电梯合同中扣减费用,这个业务应该怎么处理?
1.梅兰电器公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年11月有关涉税事项如下:(3)梅兰电器在销售商品的过程中,同时出租包装物给龙兴公司,包装物的实际成本为1000元,收到租金339元,押金1200元,款项为现金支付。(4)梅兰电器为扩大规模,根据合同规定,以企业生产的50台空调对苏宁易购进行投资,50台空调不含税售价为260000元。(5)将5月购入的办公用不动产用于职工食堂,购入时不动产价格5000000元,增值税额为450000元。该不动产采用直线法折旧,使用年限为20年,净残值率为0。(6)将电压锅100件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)无偿赠送给关系单位。(7)购买电热毯100件(成本10500元,含运费500元)发放给职工,作为集体福利。(8)与青年旅行社签订经营租签订经营租赁合同。合同约定向青旅出租10台空调,租期10个月,租赁开始日为2021年1月1日,同时还约定在2020年11月25日向梅兰电器一次性支付全额租金当日,梅兰电器收到青旅支付的不含税租金10000元和相应税款。要求对11月份梅兰电器上述相关业务进行账务处理
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
我们是电梯销售安装公司,给客户拆了旧电梯安装新电梯,旧电梯顶了一部分安装费,客户少给我们钱,我们把旧电梯拉走!
互相开票哈,不然,没法做账
互相开票?用互相付全款吗?还是可以直接抵顶?
这个旧电梯拆回来赔钱买了还没有开票
开全款的金额票,付款时抵减
那就发票流和资金流不一致了,没事是吗
互相抵款是没事的哈,因为是双方互互债务
我这边旧电梯抵了1万,卖了6千,应该怎么处理?卖出去的也没有开票,也没有合同!
都说了哈,互相开票。然后按正常的销售处理。没有发票,你取得旧电梯就无法进成本抵减