您好,检查一下您的进项情况,然后根据结果处理。

请教老师:税务局发来:2018年红字发票进项税转出额变动率为 :-0.67637430514973 ,主营业务收入变动率 0.174746984915954, ,红字发票进项税额转出与主营业务收入变动弹性系数【红字发票进项税转出额变动率/主营业务收入变动率】3.87偏低,可能存在多抵进项,少缴增值税的风险。 请问这个是什么意思?如何解释?
老师,我们是物业公司,本月交上月电费(含代收电费)收到电业局开票。1、分录:借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录: 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出(昨天提问,解答的老师只让做这一笔分录) 这样进项税额转出贷方的期末余额转到哪?这个科目期末不是没有余额吗?
汇算清缴完风险提示这么多哪有问题呢? 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【134344.2】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【196265】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报 这个提示有没有什么风险?
老师,收到税务局消息,动态风险提示,增值税非应税项目进项转出为0,请核实。这是哪里有问题?
动态风险提示,增值税非应税项目进项转出为0,请核实。请问这是什么意思呢?我们成本类发票一张都都没有抵扣哦
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
没有明白,老师。 我们有开进项发票,但是还没有认证,是进项发票没有认证吗?
您。您这个。您这个提示。有不符合进项抵扣的才会有这样的提示。
如果您。没有认证没有认证过,可以忽略。
老师,我这个是出口的,发票不能用来抵扣,要用来退税的。
您好,您就查看一下,您不能抵扣的进项有没有转出来?。或者直接打税务局电话问一下。