您好!请问原来的账有做账吗

老师你好,半路接的账录起初余额账不平,我该怎么调账,让起初余额平衡呢?
老师,麻烦问一下半路接一家公司的账,报表与科目余额数据不一致,应该怎么设报表的期初余额
老师,半路接账,乱账应该怎么处理怎么设期初余额
老师好!如果说半路接会计账应该注意哪些事项呢?交接账务怎么处理啊?
老师,半路接过来的账,银行余额差好多,这个怎么处理啊
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
有做,科目余额表应收账款科目好多负数,而且设有预收账款科目期末余额也是负数
是负数不代表是错的,和实际的情况对得上就可以了
如果错的,怎么调账设期初数
要根据你具体情况才知道怎么调的
老师,这家企业之前是在代账公司做,现在换到我家代账公司,客户来的时候提供了一年的记账凭证跟7月的财务报表、7月的总分类账跟明细账,报表跟总账科目余额不符,像这种情况老师会怎么处理,怎么去重新建账
不符的原因要找到,然后才知道怎么去处理,这种情况你们就要反应给那个公司老板听,然后一个个科目余额和他实际情况核对,看具体问题在哪里才可以调账的