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老师,半路接账,乱账应该怎么处理怎么设期初余额

2022-08-19 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-19 10:48

您好!请问原来的账有做账吗

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快账用户6172 追问 2022-08-19 10:51

有做,科目余额表应收账款科目好多负数,而且设有预收账款科目期末余额也是负数

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齐红老师 解答 2022-08-19 10:51

是负数不代表是错的,和实际的情况对得上就可以了

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快账用户6172 追问 2022-08-19 10:53

如果错的,怎么调账设期初数

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齐红老师 解答 2022-08-19 10:55

要根据你具体情况才知道怎么调的

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快账用户6172 追问 2022-08-19 10:58

老师,这家企业之前是在代账公司做,现在换到我家代账公司,客户来的时候提供了一年的记账凭证跟7月的财务报表、7月的总分类账跟明细账,报表跟总账科目余额不符,像这种情况老师会怎么处理,怎么去重新建账

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齐红老师 解答 2022-08-19 11:00

不符的原因要找到,然后才知道怎么去处理,这种情况你们就要反应给那个公司老板听,然后一个个科目余额和他实际情况核对,看具体问题在哪里才可以调账的

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