同学, 小型微利企业是这样的: (1)年应纳税所得额不超过100万的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,税负降至5%。(正好100万的是按5%) (2)年应纳税所得额100万至300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,税负降至10%。

老师,今天的免增值税,政策,怎么理解呢? 这样理解对吗? 只适用于小规模纳税人 1、2022年4月1日前,小规模纳税人依旧享受45万普票免征增值税,1%增值税税率。 2、2022年4月1日后,小规模纳税人增值税恢复3%税率。开票时需选择3%税率。 ①开具普票时,取消45万限制,全额免征增值税。 ②开具专票时,需按照3%缴纳增值税。
今年4月1日到12月31日小规模纳税人开普票减免增值税,那申报表还是按原来的来申报吗
老师, 今年4月1日起小规模增值税开具普票的全部免增值税了,那季度的所得税没有免吧,按照什么税率来交税啊
老师,咱课程里的小规模,4月1日开始开具增值税普通发票免税,还是开具增值税发票季销售额不超过45万免税 这块没有明白
老师,小规模纳税人,第四季度开具了310000的专票(税率1%)普票开具了340000元(税率1%)那个第四季度的增值税是按照专票普票合计的税额交税就行吗?
老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了
汇算清缴里面员工福利是14%吗?
老师,公司按月计提年终奖。25年年终奖,26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了,管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话,我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗
个体经营户核定征收的增值税率1%,所得税率0.5%起;” 查账征收增值税率1%起,所得税率5%起。对吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规