你这个算不算做假账,只是说你这个收入有一点延后统计,就没有按照发生的当月及时入账。
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师酒店业客房常驻客人5.6.7三个月都住店了,但是没开发票,也没打款呢,接下来8.9.10月还住呢,在8月份某一天前台才把5.6.7三个月的收入统计报表走了,这时候财务才走收入。对于财务来说算假账?
【25年新增】 交易性金融资产(债券),期末计提的利息也可以不单独确认,而通过“交易性金融资产——公允价值变动”科目汇总反映 (3)资产负债表日公允价值发生变动 借:交易性金融资产——公允价值变动(就近原则) 贷:公允价值变动损 老师这是啥意思啊?
您好!老师,请问在电子税务局哪里查看社保有没有缴费成功?谢谢!
老师,免税收入怎么申报?
离职,我的个税app上还显示着雇佣关系,如何解除,流程发我一下
离职后个税app上还显示着雇佣关系怎么处理
老师,我们公司有几位退休返聘的老专家,他们的体检费可以用工会经费支付吗
老师,请问我们经营蔬菜批发,从农户那里购入时,我们自己开的收购发票。我们卖蔬菜是免税的,请问收购发票的进项税额可以抵扣吗,
老师!您好!做资产负债表的时候,我们按照重分类做依据的是哪条准则,麻烦老师帮我找一下
老师,您好,民非企业,2季度申报流量表,现金及现金等价物净增加额是可以是负数吗?但是资产负债表里的货币资金期末数-期初数正好等于现金等价物净增加额
老师们好,想问一下为什么要月末结转损益,年末结转本年利润呢?能帮用文字描述一下吗?
不算做假账是?没有及时入账,财务是不知道已经住这么久了,而在前台看来客人入店到离店她们才走统计报表呢,所以知道以后就已经8月了
你这个就是没有及时入账,然后入账了算不上是做假账。
现在总经理就想拿着这事怪罪财务经理,想挤兑走呢,财务经理该怎么办
首先啊,这个财务经理他确实是这个账做也是有问题,它没有及时入账,但是如果说他要凭做假账直接把这个财务挤兑走的话,这里还算不算作假。
这个酒店是这样的,财务这根本不知道已经住了这么长时间,等知道了已经是8月了,所以财务经理只能知道了就走的收入,但一下收入就很高,领导又怪罪
首先,你这个是属于你们单位的一个流程有问题,就相当于财务获取资料没有及时,这是流程的问题。把这个流程的问题也不能全部作为财务经理的。
嗯嗯,是,老师对于财务假账的真正意义是什么
所以做假账就是根本就没有的业务,你胡编乱造给他塞进去。