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报表栏有一行说前期认证相符且本期申报抵扣的是什么意思?

2022-08-20 00:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-20 00:28

就是说你之前认证的发票之前没有抵扣在这一期的。

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齐红老师 解答 2022-08-20 00:28

在这一期抵扣的部分金额。

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快账用户7478 追问 2022-08-20 11:19

前期认证了还可以到下一期抵扣吗?开票系统只选择认证,不统计签名就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2022-08-20 12:14

可以的呀,前期认证的可以放到以后期间去抵扣,这个是可以的,没问题的。

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快账用户7478 追问 2022-08-20 13:21

那勾选了需要签名吗?

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齐红老师 解答 2022-08-20 13:30

正常签名的只是你抵扣的话,你可以放到下一期抵扣。

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快账用户7478 追问 2022-08-20 13:30

把票拿出来放到下个月的凭证里面吗?

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齐红老师 解答 2022-08-20 13:31

你在申报表里面的时候,体现在下一个月抵扣。

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快账用户7478 追问 2022-08-20 13:39

比如说认证了30本期只想抵扣20还有10,应该填在申报表的哪一栏?

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齐红老师 解答 2022-08-20 13:40

10的话有一行专门的本期认证下期抵扣,你看一下。

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快账用户7478 追问 2022-08-20 13:42

没有本期认证下期抵扣的那一栏

没有本期认证下期抵扣的那一栏
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齐红老师 解答 2022-08-20 13:46

后面的你看一下后面几部分的信息,你这里只是第一步。

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快账用户7478 追问 2022-08-20 14:16

这张报表什么情况下才填写呢?

这张报表什么情况下才填写呢?
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齐红老师 解答 2022-08-20 14:19

就比方说你是可以享受增值税进项可以加计抵扣的,就填写这里。就比方说你是邮政、现代电信、生活服务业就需要填。

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就是说你之前认证的发票之前没有抵扣在这一期的。
2022-08-20
在纳税人辅导期当月认证的不允许抵扣,需要税务局比对通过之后才可以抵扣,次月比对通过了之后需要抵扣在这里面填写。
2022-03-17
同学你好 你选择自动采集不用自己填写
2022-09-06
第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”,填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。 第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”,填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”加第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”减第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”后数据相等。
2021-04-16
你好,这个是35栏次是通过增值税申报系统开出发票,你方认证抵扣的
2022-04-23
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