齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借营业外支出贷银行存款。
外购货物用于赠送,不是视同销售,交所得税么
是的,视同销售。 就先入库再出库,这样做。 借库存商品,进项,贷银行存款。借营业外支出。贷主营业务收入应交税费。
我觉得应该是 计入招待费 视同销售吧。另外 视同销售的售价是?
计入业务招待费也是一样处理。也是属于赠送的,也是视同销售。价格就按市场的销售价格计算税款。
视同销售和正常销售的税款计算是一样的。视同销售就相当于销售了。
哦那外购的这部分货物的专用发票是可以抵扣的对不。
赠送客户不是个人,而是一个公司。所以进项是可以抵扣的对不
因为这个是视同销售交增值税了,所以进项税额可以抵扣。
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外购货物用于赠送,不是视同销售,交所得税么
是的,视同销售。 就先入库再出库,这样做。 借库存商品,进项,贷银行存款。借营业外支出。贷主营业务收入应交税费。
我觉得应该是 计入招待费 视同销售吧。另外 视同销售的售价是?
计入业务招待费也是一样处理。也是属于赠送的,也是视同销售。价格就按市场的销售价格计算税款。
视同销售和正常销售的税款计算是一样的。视同销售就相当于销售了。
哦那外购的这部分货物的专用发票是可以抵扣的对不。
赠送客户不是个人,而是一个公司。所以进项是可以抵扣的对不
因为这个是视同销售交增值税了,所以进项税额可以抵扣。