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老师,您好!请问这个怎么做分录?第一张图是我们7月份的费用,第二张图是房东优惠3个月的租

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2022-08-20 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-20 14:13

第一个组件是费用,那里最后一行其他应收款是什么意思呢?

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快账用户7598 追问 2022-08-20 14:14

其他应收款是合计数,搞错了

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齐红老师 解答 2022-08-20 14:20

借,销售费用2000 管理费用37839.89-2000 贷,其他应付款等

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齐红老师 解答 2022-08-20 14:20

借,其他应付款 贷,管理费用 减免

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第一个组件是费用,那里最后一行其他应收款是什么意思呢?
2022-08-20
您好,支付工资奖金,借应付职工薪酬工资贷银行存款
2022-01-15
您好,因为你的应交税费期初有借方余额,所以期末的余额不一致。
2021-05-07
您好 是您结账的时候金额没写对 应是116957.47 您结账的时候写的113796.46
2023-12-11
固定资产处置最后的话,这个差额是需要转入固定资产资产处置损益的
2023-12-11
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