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本月收到一张销售方开具的负数发票,已经做了会计分录如下: 借:主要业务成本 负数 -100 借:预付账款 正数 106 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 6 请问月底,应交税费-应交增值税进项税额转出科目的余额需要做账务处理吗?该怎么做?

2022-08-20 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-20 13:25

需要的,借,应交税费、应交增值税进项转出, 贷,应交税费、应交增值税转出未交增值税

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需要的,借,应交税费、应交增值税进项转出, 贷,应交税费、应交增值税转出未交增值税
2022-08-20
同学你好,分录是对的;
2020-11-03
你好!给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出
2023-12-02
你好!因为开红字折扣发票不是实际退货,一般不涉及库存商品和成本,应该是确认收入,
2023-12-02
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-05-22
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