同学 这个可以在应付账款的借方。

有些费用,先付款,后取票。针对这种情况,按理来说应该通过预付账款来操作。但是我不通过这个科目,,我用其他应付款,可以的不?
通常先付款,后取得发票的业务,需要用到预付账款这个科目,但是我不想用到这个科目,可以使用其他应收款这个科目吗?
通常先付款,后取得发票的业务,需要用到预付账款这个科目,但是我不想用到这个科目,可以使用其他应收款这个科目吗?
通常先付款,后取得发票的业务,需要用到预付账款这个科目,但是我不想用到这个科目,可以使用其他应收款这个科目吗?
老师好,我们在学习时关于往来账的科目运用是说,用了预付科目就不用应付科目,用了预收科目就不用应收科目,在实际工作中,比如有100个供应商,其中有50个先预付后来票,另50个是先来票后付款,那是不是前者用预付科目、然后一预到底,后者用应付科目呢?这样待业务发生很多时,方便对账吗
老师,现在做汇算我发现社保得计提工资的时候计提了,交的时候我有计入费用了怎么办?
老师,我给我在职的下游公司代账。下游公司的上游目前也只服务我们一家。我这个办税人员就公司服务上下游公司。这有没有什么风险?
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
老师,您好,打扰您,咨询您个专业问题,税务稽查以前年度其他应收款,就往来挂了没有清零,税务上作为借款利息来缴纳增值税,已经补缴,在申报企业所得税汇算清缴时,视同销售收入填报,视同销售成本那个位置需要填写同样金额不,不填就会有风险提示,填报就提示通过,就这填报这块儿有点不确定,向您咨询下,谢谢
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴
如果这样做,它显示借方余额我也是不想的。你就告诉我,我这样做行不行?不行的话,为什么,有什么风险
同学, 货款一般不用其他应收款。 其他应收款是用于核算员工借款,押金之类的。 如果你坚持要用,就是不遵循会计准则,风险就是会被审计稽查你的业务真实性。 如果不查的话你怎么做账都没问题。