您好,这个是没错的哈

老师,我公司收到法律服务费500000,我能不能分期确认收入 开发票时 借:应收账款 500000 贷:预收账款 495049.5 应交税费—应交增值税4950.5 收到款时 借:银行存款 500000 贷:应收账款 500000 分12期每期确认收入时 借:预收账款 带:主营业务收入 这样做对吗?
工程完工验收合格收到工程款应该怎么做账务处理 之前没有确认过收入?是不是要先确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
之前做账每月确认收入7425.74万,截止确认收入计入应收款是44554.45万, 7月收到款项54000,那分录应该是借:银行存款54000 贷:应收账款54000,借:应收账款54000贷:预收账款54000万, 然后继续确定收入 借:预收账款 这样没错吧
老师好!我们在5月份收到的租金收入是150万(是2023年下半年的租金收入)款已到账,请问收入可以在下半年按月确认吗?收到款时:借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 等到6月份确认收入时:借:预收账款 25万 贷:主营业务收入 25万 每个月都按此确认 这样可以吗老师 谢谢!
2022年企业做了应收账款800,主营业务收入800,方面没开票,今年回来了560,开了票,这个账务怎么处理
你好老师,公司库存材料可以直接卖给另一家公司吗?
老师,你好,我知道销售的含税价格,个体工商户,小规模,怎么知道金额和税额
老师,个体户缴税时不超过200万部分优惠多少?
为什么有一个同事的累计减除费用一直不会变化,6月到现在一直是10000元,不会增加
请问外贸出口公司采购的货物进项发票是3个点的专票,是否能申请退税?
新增人员的社保,开始缴费月份显示的是2025—10,那申报十月工资的时候是不是需要填社保个人部分
100万税额,3年后滞纳金是多少?
一般纳税人,收到进项普票,普票备注收款银行和银行账号与实际收款的账号不一致,有什么问题吗?收款户名是同一个。
这个两组分录是写到一张记账凭证上吗?