
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
销售收入含税总金额1万,预收货款5千。借:银行账款 贷:预收账款,次月开票确认收入尾款未付。分录是借:应收账款5千 预收账款:5千 还是借:预收账款1万?收到尾款继续做预收 我今天在学堂看到时第一种处理,但是我记得初级课本有第二种处理
之前做账每月确认收入7425.74万,截止确认收入计入应收款是44554.45万, 7月收到款项54000,那分录应该是借:银行存款54000 贷:应收账款54000,借:应收账款54000贷:预收账款54000万, 然后继续确定收入 借:预收账款 这样没错吧
2022年5月收到发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,6月份收到货款,记错账,借:银行存款,贷:预收账款 2023年调账会计分录 借:预收账款 贷 : 应收账款 这样做分录对吗?
老师好!我们在5月份收到的租金收入是150万(是2023年下半年的租金收入)款已到账,请问收入可以在下半年按月确认吗?收到款时:借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 等到6月份确认收入时:借:预收账款 25万 贷:主营业务收入 25万 每个月都按此确认 这样可以吗老师 谢谢!
免税第8栏填不上。说我选的项错了
老师,兼职的一家超市的账,现在不干了,要给代账公司的交接,都需要怎么交接
第8栏填不上,说选项错了
老师请问下,季报的总资产7090万,财报总资产7098万,需要更正吗?输错了,如果没更正会怎么样的影响,会有疑点吗?
补缴了社保基数 补了1-6月的 老板让给员工写个通知告诉大家一下, 老板问税局和社保局有什么通知的文件吗?
老师请问,7月份医保基数调整公开的文件在哪里查?
你好 请教下:外贸企业和货代之间的运输费 需要交印花税嘛?
我们把某一项目包给了灵工平台,非劳务派遣,当端午节的时候,我们公司给这些项目的人员发了粽子。可以凭借发票和签收单税前抵扣吗
老师,客户确认PO支付30%。第一台发货前支付30%,第二次发货前支付40%. 但是客户发货前要CI,这个CI要显示金额的,第一次发货前的CI写60%的金额,第二次发货前写40%的发票,可以吗?还是应该怎么写?
办理换法人,执照签名显示非执照法人签名,然后让新法人签名,又下载不到新执照。那怎么搞啊