你是自己专门申请的留抵抵欠税嘛。还是说你这个有特殊情况呀,如果是留底抵欠税的话,不可以,你得按照实际欠缴的税款计算附加。

我公司是再生资源回收公司,是一般纳税人,2021年建设厂房,有100多万的进项税留抵,今年3月份想使用简易计税,请问老师:实用简易计税后是所有的进账票都不能抵扣吗?还是除了回收业务不能抵扣外其他一般计税项目还可以抵扣?账上的留抵税还可以继续留抵吗?还是要转出?使用简易计税平时出账的时候是全额出成本而已还是在凭证中多出一笔进项税和转出?谢谢
请问老师,我有ab两个单位,a是个体户一般纳税人(想注销了)以后用b(是公司一般纳税人),去年6月a把最后一点货平价出给b了b正常销售,现在税务局可能不同意,我回到21年6月更正申报,我还有留抵的进项税,留抵的税额多应该抵不完。不超10万不用缴纳水利基金,得补缴印花税,我把 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 改动一下 多缴的印花税补提一下、再缴纳,可以吗? ,
老师好,有个问题想请教一下,我们用今年7月的留抵抵了6月欠缴税款,那如果本月我们再交城建税时,可以用本月增值税减去7月留抵之后再计算城建税吗?
芳芳,有个问题想请教一下你,我们不是用今年1月的留抵抵了去年12月欠缴税款吗?那如果本月我们再交城建税时,可以用本月增值税减去1月留抵之后再计算城建税吗? 请一鸣老师以外的老师帮忙回
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
老师你好,工商年报时经营现金净流量怎么算出来的?
出差用的自己的车 车加油费做什么科目? 车坏了修车费用做什么科目? 都做差旅费吗
请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
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公司录用残疾人,有什么优惠政策
朴老师,我公司是电商公司,我公司在24年12月就有收入了。公司办公室的装修款在25年2月64335通过公户付的,但是没有发票,这样的话装修费还可以作为开办费吗?可以作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
企业向境外用公户信用卡支付软件服务费需要缴税吗
老师。请问一下公司 小规模独资企业的。申报无票收入,做账的应交增值税需要像平常小规模公司那样把1%那个增值税转到营业外收入的嘛
老师您好,公司在抖音上销售代金券,客户到线下购货,平时可以不开发票做未开票收入吗?是个体户小规模纳税人。税务有没有强制开?
不好意思,刚复制错了,应该是这样的 我们用今年7月的留抵抵了6月欠缴税款,那如果8月我们再交城建税时,可以用8月增值税减去7月留抵之后再计算城建税吗? 是要计算城建税
你好,不可以的,你这种情况只能是按照八月份儿实际缴纳的增值税,在这个基础上去计算城市维护建设税。
为什么?有留抵时城建税的计税依据不是可以扣除退还的增值税吗?我相当于是拿到了7月退给我的增值税之后,又去交了6月欠缴税款,还交了滞纳金,我6月的城建税计算时又没扣除7月的退税,为什么8月不能扣呢?
你好,我理解的是你是办理的留抵抵欠税,那么刚才看到你说的那个意思,应该不是这个意思。如果是按你刚才最后一段文字说的那个说法的话,是可以抵减
6月的所有税款是已计算好的,只不过当时没钱交就欠着,等计算完7月税款有留抵可以退,就没有退直接拿去抵了欠缴的6月税款
你好,我觉得你这种情况吧,站在税务局的角度,他不会让你按照差额来冲减城建税,的。嗯,你最好再给大厅打个电话,因为我以前接触过这个事儿。都不可以的,我认为不可以,
我通过你的描述,我基本上95%可以确定不可以了。
因为我经手过一次,他是不允许的,你可以给大厅打个电话再确定。
也就是说理论上是应该扣除,实际上办理时不会让扣是不是?
您好,对实际上办理的时候不会给你扣除的,你再给大厅确定一下吧。
好的,谢谢老师 另外再确定一下,理论上是应该扣的是吧
您好,理论上当然是需要扣除的,但是实操都不是这样规定。