你是自己专门申请的留抵抵欠税嘛。还是说你这个有特殊情况呀,如果是留底抵欠税的话,不可以,你得按照实际欠缴的税款计算附加。
你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗? 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税?
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
老师好,有个问题想请教一下,我们用今年7月的留抵抵了6月欠缴税款,那如果本月我们再交城建税时,可以用本月增值税减去7月留抵之后再计算城建税吗?
芳芳,有个问题想请教一下你,我们不是用今年1月的留抵抵了去年12月欠缴税款吗?那如果本月我们再交城建税时,可以用本月增值税减去1月留抵之后再计算城建税吗? 请一鸣老师以外的老师帮忙回
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
没有发票只有付款凭证能做账吗?
供应链业务,已付款给上游,但发票要次月开,货已到我公司,并已销售给下游,货款已收到,那本月开销售发票给下游,会有税务风险吗?
公司先缴纳员工的个税,后发工资,分录怎么做
公司以前是认缴的,公司经营去股东打钱进来的,现在要实际缴纳了,那缴纳后可以直接把还给股东吗?
咨询下:一般纳税人,可以启用小企业会计准则吗?和企业会计准则相比,有啥区别?
有几个月的报销费用,写报销单上面的日期还是发票上面的日期?
数电发票提高开票额度怎么操作
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
不好意思,刚复制错了,应该是这样的 我们用今年7月的留抵抵了6月欠缴税款,那如果8月我们再交城建税时,可以用8月增值税减去7月留抵之后再计算城建税吗? 是要计算城建税
你好,不可以的,你这种情况只能是按照八月份儿实际缴纳的增值税,在这个基础上去计算城市维护建设税。
为什么?有留抵时城建税的计税依据不是可以扣除退还的增值税吗?我相当于是拿到了7月退给我的增值税之后,又去交了6月欠缴税款,还交了滞纳金,我6月的城建税计算时又没扣除7月的退税,为什么8月不能扣呢?
你好,我理解的是你是办理的留抵抵欠税,那么刚才看到你说的那个意思,应该不是这个意思。如果是按你刚才最后一段文字说的那个说法的话,是可以抵减
6月的所有税款是已计算好的,只不过当时没钱交就欠着,等计算完7月税款有留抵可以退,就没有退直接拿去抵了欠缴的6月税款
你好,我觉得你这种情况吧,站在税务局的角度,他不会让你按照差额来冲减城建税,的。嗯,你最好再给大厅打个电话,因为我以前接触过这个事儿。都不可以的,我认为不可以,
我通过你的描述,我基本上95%可以确定不可以了。
因为我经手过一次,他是不允许的,你可以给大厅打个电话再确定。
也就是说理论上是应该扣除,实际上办理时不会让扣是不是?
您好,对实际上办理的时候不会给你扣除的,你再给大厅确定一下吧。
好的,谢谢老师 另外再确定一下,理论上是应该扣的是吧
您好,理论上当然是需要扣除的,但是实操都不是这样规定。