你的留抵是先抵减6月的未增值税,有剩余再抵减7月的销项,如果7月还有未交增值税,就计算附加税费

老师好,有个问题想请教一下,我们用今年7月的留抵抵了6月欠缴税款,那如果本月我们再交城建税时,可以用本月增值税减去7月留抵之后再计算城建税吗?
芳芳,有个问题想请教一下你,我们不是用今年1月的留抵抵了去年12月欠缴税款吗?那如果本月我们再交城建税时,可以用本月增值税减去1月留抵之后再计算城建税吗? 请一鸣老师以外的老师帮忙回
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
7月认证进项税1600元 抵扣了销项税1400元 留底如何200 报表已提交 但是今天发现少报销项税 去重新抵扣认证发现7月增值税提交报表申报后就只能认证抵扣在8月份 7月份新增的2618.98销项税额需要用人民币支付了 所以这就出现了城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 教育费附加和地方教育费附加已经减免了 城市维护建设税需要交183.33元,那这次需要交的税额是2618.98+183.33=2802.31元 银行已经支付了 所以需要写了这个会计分录,不过7月手动结转的未交增值税和8月未交增值税是不是数字有问题?有需要修改的地方吧?老师
老师,我5月的增值税申报表本来是正确的,后来想法错误改了并补缴了增值税和城建教育费附加,以及滞纳金,后来发现原来的是正确的,再改回,那多交的税款可以不申请退回下个月抵扣吗?还是必须退回的?
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没有明白,我是用7用留抵抵了6月欠缴的税款,7月税款计算完是有留抵的才能抵6月欠缴,那我交8月城建税的计税依据是不是用8月应交增值税减7月留扺税额?
你要抵减完6,7月还有剩余才能抵减8月的销项哈
留抵抵6月欠缴税款时已用完
那就不能再抵减了啊
抵缴的是6月实际计算并欠缴的税款,在计算6月税款时并不能减7月留抵
城建税的计税依据不是应扣除期未留抵退税退还的增值税吗? 我等于是拿7月退回的税款去交了6月的欠缴还一并交了滞纳金,那我8月交城建税时的计税依据为什么不能扣除7月留抵?
你7月计算完,有留抵的才留抵呀。抵扣完了,还抵啥呢?
我只是用了留抵退回的去交了6月没有交的税款(6月的城建税还是用6月的实际应交增值税为计税依据,并不是用6月应交增值税减7月留抵后为计税依据)。就好比我6月欠税务局30,我7月有留抵20,我就又补了10。
你不是7月申报后留抵的税就没有了吗?8月如果还有新增的的进项继续抵扣8月的就是了
真的和您说不明白,
你6月,7月的税完清了,关键是,7月没剩下进项留抵呀,还拿什么来抵8月的?