同学你好,你用向日葵远程软件吗,我远程看一下

老师现在方便帮忙看看一个期初数据吗期初数据我入到系统 就不对 麻烦老师了
公司之前没有做过账,我用4月份的数据当做期初数 麻烦老师帮我看下数据是对的吗
老师我们期初数据实收资本我多记了了一个股东的投资款50万,我现在给期初数据多记的实收资本50万删除了,导致我期初数据贷方不平了,我给实收资本减少了50万,对方我应该减少那个科目的期初数呢
老师,这是所得税汇算A100000表的第二张表的,帮忙看看我给您拍照的数字431.21,287.47,这几个数有勾稽关系吗?还有第一张表,您看看我调增之后的数据对不对,我现在在往期更正申报
老师,公司刚新建账,这是我根据老板给的数据录的初始余额,不平的放未分配利润了,感觉不对呀,麻烦帮我看一下好吗?但是我又只有这些数据
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?
可以的 老师怎么操作呀
远程已经解决,满意给个五星好评哈