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我公司的税负率是2.5%,这个月开了40万的销项票我改怎么准备进项票

2022-08-22 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-22 08:48

你好。这样计算,2.5=销项税-进项税)/营业收入  

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快账用户6021 追问 2022-08-22 09:14

税负率是2.5还是2.5%

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快账用户6021 追问 2022-08-22 09:26

销项税-不含税销售收入*2.5%=本期应准备的进项税

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快账用户6021 追问 2022-08-22 09:26

是这样的吗

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齐红老师 解答 2022-08-22 09:37

2.5指的就是2.5%。。用上面那个公式计算推出来。

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你好。这样计算,2.5=销项税-进项税)/营业收入  
2022-08-22
如果40万和,30万都是不含税的价格。 40*9%-30*13%
2021-05-24
你好,那个没法子的,只有据实交了。本来按税负交就不现实,那个就是做虚假的账
2024-03-01
您好,不通过开票来消化进项税,可以留抵退税的
2024-12-12
4 月份增值税处理确认销项税额:90×13% = 11.7万元。若已认证抵扣则转出进项税额:40×13% = 5.2万元。4 月应纳增值税:若无其他进项,为11.7 %2B 5.2 = 16.9万元。5 月份增值税处理开具红字发票冲减销项税额:40×13% = 5.2万元。重新取得进项发票可抵扣:40×13% = 5.2万元。确认新销售销项税额:40×13% = 5.2万元。5 月应纳增值税:(5.2 - 5.2) - 5.2 = -5.2万元,即有 5.2 万元留抵税额。
2025-05-08
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