你好,那个没法子的,只有据实交了。本来按税负交就不现实,那个就是做虚假的账

老师2月份销项发票金额开出来¥3万元整,那么2月份进项发票金额也是¥3万元整。老师好,2月勾选认证份进项发票金额¥3万元整。到3月份增值税申报增值税公司没有纳税率,那么2月份销项与进项已经抵扣了,我问的是这个意思,老师好。
刚成立的汽车商贸零售业,这个月开了11万的机动车发票,这个月有多的进项发票,请问这种刚成立的公司我是全认证一点增值税不交,还是虽然刚立按同行况增值税负率2.5%交点增值税?
以前月份都是按税负率2.5交的增值税,建筑公司,但2月份开了几百万的销项发票,进项票不够了,无法按税负率了,咋办
老师,我们是建筑公司,遇到一个问题,就是异地项目,要预交0.02的增值税,我们税负率暂定0.03,这样在公司所在地预交0.01,问题来了,进项税就多了,按照正常进项都是收的专票,这样下来,我们的进项发票就用不完,改怎么提前规划呢
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
个体户购进的商品需要缴纳印花税吗
娱乐服务需要交文化事业建设费吗
请问卖家具的报印花税,税局核定了印花税-承揽合同,不是直接买卖合同就好了吗?
老师,我们公司去年的工资没发,但是个税报了,现在还没发,汇算需要填出来吗
老师,请问个体户销售给个人商品需要缴纳印花税吗
一般纳税人,印花税申报金额是销售含税金额吗?因为合同金额交大,都是按次去申报,开出发票再申报
老师,我们是小规模建筑装饰工程公司,1-3月份季度差票要缴纳企业所得税,但是4月份已开回来瓷砖发票60000元,我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗?3月份暂估分录→借:主营业务成本60000;贷;应付账款60000。然后在4月份时,按发票入账→借:主营业务成本-60000(红字),贷:应付账款-60000,再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000,贷:应付账款60000,老师,分录这样做对吗?直接计入主营业务成本是否合适?
如果今年企税年初未分配利潤跟去年年末數不一致,會有什麼影響?稅務局申報
老师,客户说做个销售清单,是在财务软件里做,还是用EXCEL表格做,一般是什么
有限公司认缴资本最少可以是多少
因为现在没工程了,所以没有进项进来了,
那么只有据实申报了,神仙也没办法了
呵呵谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。