你好,你这个月都做在建工程,下个月在做固定资产,这个安装完毕是在上一个月的,你可以在这个月转了固定资产就开始折旧。

2020年3月,审计人员对A企业进行审计时发现,该企业于2019年10月从上海机床厂购进需要安装的机床一台,买价56万元,共发生运杂费3000元,安装费2000元,固定资产于10月份运达企业,当月安装完成投入使用。企业固定资产账簿记录固定资产增加56万元。该企业按双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值率5%A企业于当月开始计提折旧,请分析上述业务存在那些问题,A企业账务处理对当年利润造成的影响,并编制调整分录
一般纳税人购入不需要安装的固定资产并取得专票,运费发票下个月才给开。请问本月需要把该固定资产入账吗?必须入账吗?下个月运费发票到了还需要增加该固定资产的成本吗?这样就影响折旧额了啊。请问实务中怎么处理?另:实务中净残值率是5%吗
1.汉中公司与甲公司都是增值税的一般纳税人,适用的增值税率为13%。2018年12月,汉中公司从甲公司处购入了一台不需要安装的生产线,增值税专用发票上注明的不含税价为600000元,增值税税额为78000元,汉中公司已转账支付货款。 2019年1月,汉中公司开始对该项固定资产计提折旧,假定该固定资产的预计使用年限为5年,预计净(残值为30000元,公司采用双倍余额递减法计提折旧。 要求:根据上述资料,完成下列各题 (1)编制汉中公司购入该固定资产的相关分录 (2)分别计算2019、2020、2022年度该项生产线应计提的折旧,编制2019年度计提折旧的相关分录。
2、产业增值纳税人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%、2x22年度,A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日,A公司出售了一台报废的设备,取得的残值收入为50万元,增值税额为6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元,计提减值60万元,出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日,A公司从B公司处购入一台需要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日,该生产设备安装完成并投入使用、假定该设备的预计净残值为0,预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折旧。要求:(1)根据资料(1),计算该处置业务对该公司2x22年度利润表中哪个项目会有影响,并计算出影响金额;(2)根据资料(2),计算确定该固定资产的初始入账成本:(3)根据资料(2),计算确定该固定资产2x22年应计提的折旧额及2x22年度年末的账面价值;(4)根据资料(2),计算确定该固定资产2x23年应计提的折旧额;(5)分析一般企业采用
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
幼儿园开票开保教服务费,税收分类编码选哪个
@朴老师,我们做年度审计报告,资产负债表,利润表和审计报告一致,但是现金流量表审计报告的和我们财务报表的不一致,这样有影响么?是什么原因导致的?
老师,销售货物,客户把运费单独汇进来,账务怎么处理?
老师今年才收到项目上25年3月代发的民工工资表流水怎么申报个税可以在申报在26年吗还是必须申报在25年
员工的社保缴费工资4000元和8000元的有什么区别?缴纳社保的标准是不是不一样?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师结汇是怎么操作啊,月末我们要结汇
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢
残值率零到5%都可以的,这个自己选择。
实务中通常把运费算在固定资产成本里吗
是的是的,包含在里面的。
那要是运费发票下个月也开不出来呢?或者不确定什么时候给开票呢?
一号在当年能开出来吗?
老师请分别说一下当年能开出运费发票和不能开出来的处理方式
你好,能开出来的按照我上面的做法来,如果开不出来的,你直接在当月做在建工程完工之后转固定资产就可以的。没有发票的,这一部分固定资产折旧没法抵扣所得税汇算清缴的时候需要调整。