借预付账款贷银行存款5万, 借固定资产、应交税费、应交增值税进项贷预付账款91500。

买了个固定资产,是内部公司的,但是对方开票,我要先入账,那固定资产进项也必须做进去,我要怎么计分录啊
我们公司先付款50000元,购买了一项固定资产,开票开了专票,金额是91500元,这个怎么做账呢?怎么写分录?做的要冲正吗
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
公司购买了一个固定资产20万 公司只付了一半的款,对方也开了一半款的专票 这个发票要怎么入账呢? 入固定资产卡片,要录入原值和进项税,请问进项税按照发票录一半,还是怎样?
就是融资租赁的,我们公司总共花481807.81元,购买固定资产-挖机 ,首期给了44067元,他们开了44067元的专票给我们。后面剩下的437740.81分48期还,每期还9119.6元,在12月还了第一期9119.6元,也开了专票9119.6,那这个业务我应该怎么做分录,写金额呢
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
预付账款在贷方有余额的,表示欠了人家的钱。
但是实际上并没有欠,这个要一直挂账吗?
你好,那剩下的钱是怎么支付的?
不支付,只付这么多钱
借预付账款91500减5万 贷营业外收入
之前老板也没跟我说,我之前做的分录是不是要冲掉?
你好,对的是的,现在有余额吧,你把余额充了就可以了。