您好。执行合同约定。最好是收款再开票。

一般情况是客户给完钱再开票还是先开票再收钱的?
老师您好!公司这个月不开票了,收了钱能先给客户开收据,等下个月再开发票吗?
我们公司货卖出去了(从我们供应商那边直发给客户),但没开票,钱也没收,请问这种情况报增值税收入不?还是等开票时再报?
先给客户 开票,客户再给钱,要开整个合同的30%,如何开票
老师,我们是小规模纳税人,我们有出口货款,但是客户是把钱打给阿里巴巴一达通账户上,然后我们再通过阿里巴巴一达通账户把钱打给我们公账上,这种情况 我们需要开发票吗?开给阿里巴巴一达通还是直接开给国外客户
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
不开票的回扣可以走公账吗?
可以的,就是不能税前扣除。
老师我问一下 我可以平时取备用金,然后从备用金给客户回扣吗?这样是不是就可以税前扣除了
可以呀,但是还是需要有发票的。
没有发票的还是要调?没有票的我是不是每个月要做一个登记,汇算清缴的时候根据登记的金额调账
可以自己登记一下,方便统计数。可以自己登记一下,方便统计数据。