你是小规模纳税人吧,普票免税就不需要写,专票是要写的

为什么写会计分录有些要写应交税费,有些不写,这个是在什么情况下写应交税费-应交增值税,什么情况下不写
老师,原先计入销项跟进项的税额要转出时计入的会计科目是:借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税) 这个分录是在实际缴纳增值税的那个月写的吗?另外写这个分录要写什么摘要?
老师,借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)这个科目在日常什么情况下会需要写这个?
老师您好!为什么有些办公费发票不用做借:应交税费—应交增值税—进项税额这一步?而差旅费又要做借:应交税费—应交增值税值税,在什么情况下要做这步的呢?
老师,应交税费-增值税-进项税额在购入商品的时候用 写在借方,应交税费-销项税额什么情况下不需要写(就是账本不需要录进去)
老师,高新技术企业证书年限2026年1月15日-2028年12月25日,在税务上的政策享受年限是怎么样的。什么样的企业属于先进制造业,享受加计5%,
快递行业的财务工作很复杂吗?需要做很多表吗?需要多注意什么?谢谢你了
公司收到运输司机个人损坏商品的赔偿款,到底用不用交税,做入哪个会计科目,两个老师两个说法,有没有审计经验的老师,帮忙解答一下,谢谢
现金流量表是根据银行存款和库存现金明细账编制的吗
准备注销公司,那上边的交纳社保的人员该怎么办?是如果当月注销的话,先把当月的社保缴纳了吗?
想注销总公司、还有两个分公司……那都有数字,比如:应付账款、其他应付款,这两个科目的税是怎么算的?
老师好。工商年报截止时间是每年6.30嘛
请问公司是这个月补缴去年的平台收入,这个月扣钱,有滞纳金,这个做账要做到去年吗?然后年报滞纳金调增,还是说钱是今年扣的去年只是计提。滞纳金不用调增
我公司经营业务是环保、水务设备维修、设备安装调试等业务。
老师,我想问一下,我们从其他地方购买了办公文具,水杯雨伞,湿巾等。搞活动的一些小东西,拿些礼品,然后到某县环保局参加活动,宣传环保方面,然后我们购买的这些用的材料需要给环保局开发票,那以什么样的形式开这个发票?
只要是专票写分录都要写上,普票就不用写?
是的,你的理解是对的
分不分小规模和一般纳税人
那如果没有分票就不知道是普票还是专票,这样的话又该怎么写
这个是小规模纳税人的 一般纳税人都是需要确认增值税的
一般纳税人是不管是普票还是专票都要写应交增值税?
是的,你的理解是对的
这两张图片
是一般纳税人
为什么一个写一个不写呢
你这是成本费用发票,专票才需要确认的,普票不能抵扣,就不确认进项税的 之前说都要确认的,是你开出发票的时候
那意思进项的一般纳税人和小规模的都是 专票写,普票不写
对于进项税,小规模是都不写 一般纳税人是专票写,普票不写
销项税:小规模专票写普票不写 一般纳税人,专票和普票都写,是吗?
是的,你的理解是对的