你好,就做到这个月的账上即可
老师好,背景:位于深圳,刚接手一家小规模,公司4月份成立,5月份开始公账有资金进出(无票收入1万、社保、员工工资),5-6月份有给员工买社保发工资,且有申报个税。因为前财务没有做账,7月份季报的时候,全部0申报的。问题:我该怎么做?从几月份开始建账?4-6月份的季报怎么处理?能否7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份?
公司员工6月通过公司的商旅平台订酒店,超标了11元,这11元是个人承担,员工6月13日打款回公司,但是公司7月份才付商旅平台6月的费用,正常来说在7月我收到了员工的11元我就直接冲销管理费用,但是员工是在6月打的款,我应该怎么入这11元呀,怎么做账
7月份收到5.6月份商家寄过来的纸质普通发票,现在员工才来报销怎么做账务处理
老师,我有一张住宿专票,6月认证的,6月做了账了,当时是图片打印做账的,老板一直不把那张纸质发票寄来,后面7月份又收到了这张纸质专票,这时这张发票我可以粘到7月凭证后面,做个说明一下:此张发票6月已做账,发票7月到,可以吗?还是怎么处理这张发票呢
老师您好!2022年10-12分开具的普通发票,2023年1月份才来报销。财务报表2022年已经结账。请问,我在1月份收到去年的发票时,该怎样做账务处理呢?
就正常做就可以?
是的,正常做就行了