同学你好 先红冲十万然后再开七万

给对方公司开了10万专票,对方已经抵扣了,现在发生了3万的退货,需要红冲3万,我需要怎么操作
之前给客户开了一张8万元的增值税普票,钱已经打到了对公账户,现在客户想要退3万元,我们需要怎么操作呢?开3万元的普票红字可以吗?需要对方出具什么手续吗
2023.5月开的10万纸质增值税专用发票,对方已经抵扣过了,现在对方进项转出了,我要开红字电子专用发票,是什么流程啊?之前用Uk开的,现在Uk已注销,需要重新开的蓝字发票3万也已经给开了
我是销售方2021年的专票需要红冲,对方已经抵扣了,现在需要如何操作?
老师,问下3月购进一张10万专票以抵扣,现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
不能只冲其中3万吗?
对的 这个不可以的
谢谢老师
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