你好,结转到费用科目,在建工程科目
老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师好,我单位以前一直做流水账,没有做过完整的结转,如果我现在要将历年以来的待摊投资和建安工程做结转,应该结转到对应的那些科目呢?
老师,您好。建筑劳务公司去年5月筹备,到去年11月开始有业务,但是一直没有做账,如果我现在开始整理做账是从去年开始做,还是把去年的账做到今年呢。其次收到承包方的劳务费是放什么科目好一些呢?我们是一般纳税人简易计税。发放农名工工资最后怎么结转呢。
老师您好,我们是一家一般纳税人门窗制造厂,专门制作门和窗户的,原材料都是采购的,也有专门的生产加工车间,玻璃也是采购的,有的时候对方需要我们就把玻璃安装上在出售,老师,这种的我把一个月的账做完后,我现在要结转,我不知道该结转那些科目,应该怎么结转呢,麻烦您说下,谢谢老师
老师,编制关联公司关联交易表,怎样做才能更全面防止遗漏
老师我们公司现在想分红2024年的,现在账上本年利润 余额贷方200万,利润分配-盈余公积借方余额20万,剩下分红,老师帮我看看分录做的对不对,先将本年利润转到利润分配未分配利润,借本年利润 180万,贷 利润分配-未分配利润 180万 借利润分配-未分配利润 180万 贷 应付股利 180万, 发放时 借 应付股利-180万 贷 银行存款 180万
老师,LED大屏的税收分类编码是计算机外部设备,还是光电子器件
老师,这个完全的商誉,该怎么理解吖,商誉不是应该不变的吗
王文文老师的中级会计实务2025年的是不是还有几章没出来呀。
如果在记账公司做几个月,然后网上买个实操课练几套账是不是就能成手了,有会计师证
老师您好,给供应商开了一张金额为82200元的发票,隔了两个月后收到货款82000元,就这笔货款而言收到货款的当月可以直接开200元的红字发票给该供应商吗?不冲红原先的发票。
企业所得税的汇算清缴跟个人所得税的汇算清缴逻辑是一样的吗?
请问公章 财务章这些丢失了,怎么注销税务和营业执照?
请问去银行注销账户需要公章财务章私人章吗?
老师能讲的详细点吗?哪个科目转到费用,哪个科目转到在建工程?
因为已经记了将近10年的流水账了,刚接手有点理不清楚。
工资结转到费用 建安工程结转到在建工程
待摊投资不单是工资,还有一些日常运行费用和买一些小设备的钱。
建议最好是费用的
那意思是说我要翻以前的账本,把费用和设备的钱去分开,是这个意思吗?
然后所有建安工程的金额全部转到在建工程,再由在建工程转到固定资产,对吗?
那意思是说我要翻以前的账本,把费用和设备的钱去分开,是这个意思吗? 不用,全部费用
然后所有建安工程的金额全部转到在建工程,再由在建工程转到固定资产,对吗? 对的
因为我们待摊投资里面有贷款的利息,有日常运行的水电费,办公用品的费用,以及员工工资
能分开是最好的,学员
那如果不能分开,我是不是全部转到管理费用,然后月底再结转到本年利润去呢?
是的,你说的很对,全部记入管理费用,