你好,你的分录是正确的,要结转成本,借主营业务成本 贷库存商品,你没有实际发货是不会账实相符的,到时候可以按盘盈处理
工程款100万,罚款10万,实收90万。 收到工程款时, 借 银行存款 90 其他应收款~开发商10 贷 主营业务收入 100 (成本结转省略) 总承包再下发给分包工程款时 借 工程成本60 贷 应付账款-1分包 60 实发 借 应付账款~1分包 60 贷 银行存款 50 其他应收~1分包 10 不知道要不要做营业外支出, 这个分录是否正确
电商刷单的外账,分录怎么写?是填。 借:其他货币资金 11.3万。贷:主营业务收入—不开票收入 10万 贷:销项税 1·3万吗? 不发货,成本3万与库存 要结转不?怎么做分录? 帐实相符?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗 老师
请问老师,一般纳税人12月进货2万,确定本月到不了发票,做分录:借库存商品2万 贷应付帐款2万;本月已销售,做分录:借银行存款2万,贷主营业务收入 1.77万,应交税费-应交增值税 0.23万;同时结转成本:做分录:借主营业务成本 2万,贷库存商品2万,在24年汇算清缴的时候,还需要调增应纳税所得额2万吗?
公司有一些往来款,感觉就是资金周转,也不是货款啥的,我们是总公司,总公司和分公司之间,总公司和子公司之间,总公司和管联公司之间,都通过其他应收款或者其他应付款挂账,这样合理吗,做法对吗
老师,公司是建筑公司,有一般计税和简易计税项目,如果想查1月-6月一共缴纳了多少增值税,查哪个明细科目呀
老师,债权转移,要怎么做账?
老师,请问企业的专利,在哪里能看到明细
老师,我们公司是一般纳税人,对方要求我们开普票,我们也是正常缴纳增值税的吧,我们公司的留抵税额可以抵扣这个普票的销项吗
老师你好,刚有个老板的公司,为什么申报税种只有个税、增值税及附加和季报所得税,而且是一般纳税人
老师,请问公司营业执照授权给注册园区管理人员,只选查看权限可以吗?谢谢!
公司要贷款 ,目前办理中 要求提供近两年年报,它指的是工商年报还是指的是 近两年的 资产负债表和利润表呢?有点着急
@朴老师企业科技人员是指直接从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,这里具体是指什么工作?研发部门里面的研发资料整理和查询人员属于研发人员么?可不可以加计扣除这部分费用?
老师要是看第2季度管理费用的期末余额是多少根据科目余额表咋看?期末余额表有期初余额,本期发生额,本年累计,期末余额
嗯嗯 我是给人代帐的 就按对会计没有风险的操作运行。
嗯嗯,就跟正常出售一样做